你好对的 实际做帐也是这样 要不分不出来他欠你的还是你欠他的

老师 我想问 我们发生业务的时候未收到款都挂的应收应付往来账,实际收款了才去消账,但是有一个问题,实际收钱的时候和我挂往来账的金额是会有误差的,这种我到月底我如何才能统计出来我的主营业务收入和主营业务成本呢?
老师,这个合同负债,先收款,再每个月确认收入和税费,但是实际工作中,客户付了一年的费用,我们就要先开出金额是一年发票,是不是就必须一次性确认收入和交增值税,不能分开一个一个月来?实操怎么处理这样的情况?
老师好,我们在学习时关于往来账的科目运用是说,用了预付科目就不用应付科目,用了预收科目就不用应收科目,在实际工作中,比如有100个供应商,其中有50个先预付后来票,另50个是先来票后付款,那是不是前者用预付科目、然后一预到底,后者用应付科目呢?这样待业务发生很多时,方便对账吗
如果有个客户付公司100万,公司再转给供应商100万,可是这个又不是实际的业务,怎么记?怎么冲呢?我就一直挂着应收和应付上面吗?
往来对账的时候,对账函模式有吗?麻烦发我一下,对账函是怎么对的呀?比如每个月业务要跟供应商或是客户去对往来的时候,这个流程是怎么样的?
老师,为啥公司的营业执照上的经营范围,有那么多?不应该就只有一种吗?
老师,请问下,是不是除了国家规定的一级科目,二级三级四级,都可以随便自己设置?
老师,请问下物业公司收的停车费,需要开几个点呢
一般纳税人上规企业。做内账的时候,应收应付需要按价税分离记分录吗?
请问专项附加扣除子女义务教育能扣多少?
老师,请问一下我们公司没钱的时候,股东有时把1万,2万,5万这样转进来,股东没钱了,又转出去,经常频繁的转进连出,这样子会有什么风险吗?(董孝彬老师)
出口企业,进项发票是1月开具,报关单是2月收到,那我进项发票什么时候勾选,是出口退税类勾选吗?
老师,请问明天个税能扣税吗?不需要税收滞纳金吧
以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
进项发票是1月开具,部分已经在2月销售,报关单也是2月,已经开具销项发票,如果我3月要退税,是在2月就勾选进项发票,3月初再申报增值税吗
商贸企业就是有很多不同的客户给了钱呢,应收账款还分不,还是全部打包一起
要分清楚的以后常联系方便