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请问老师,在12月份冲红一张普票8000,现在填增值税报表,在计税依据第四免税销售额里面其他免税销售额是负数8千,这个要怎么处理,是小规模纳税人

2024-01-14 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-14 11:27

您好,就只有这一个数据,没其他了吗

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快账用户9494 追问 2024-01-14 11:41

我就想知道这里怎么处理

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齐红老师 解答 2024-01-14 11:44

这样的话,如果你就这个负数的话,没有其他情况,你是只能说明情况,才可以申报的,否则你负数申报不过去

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您好,就只有这一个数据,没其他了吗
2024-01-14
你好,你看一下你什么业务开的免税的发票。
2023-12-19
可以的,在第十栏里面填写。
2022-07-07
你好,这里填写的是不含税的销售额。
2021-07-09
你申报的时候,直接按正数发票减去负数发票后的净额填,其他免税销售额
2022-07-04
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