期末计提增值税 借,应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费未交增值税

老师,你好!请问一般纳税人,结转增值税和缴纳增值税的会计分录怎么写?谢谢
一般纳税人结转增值税分录怎么写
一般人结转增值税分录怎么写
结转增值税: 小规模季报季度结转 ,一般纳税人月报月度结转。 小规模、 一般人结转增值税的会计科目分录怎么写
一般纳税人增值税,各种税费会计分录怎么写?怎么结转?
老师 有件事情希望您帮我提提建议 我一直打算换工作 原因是现老板一下把所谓绩效考核看的很重 也没问题 我提交的曾经完成日期复制填错 了 也没完成什么损失 说我不认真 每月扣我180 我是出纳岗位 我让我管理仓库管理还有盘库 包括生产组装里面 我完全不明白 主要是本身就特别乱 没有流程 让我理 同事们有的 关着面子 配合我 老板还说这是很容易的事情 到我想问这么容易为什么没人愿意管 生产主管都不愿意涉及 有次少东西了 让我找实物库管赔钱 对方不愿给 还说是我的问题 我不知道这样缺乏管理的公司还值不值得待下去
老师您好,我们公司没有进销存系统,我现在想按订单核算成本,目前合同表里没有订单号,我是不是可以按照合同顺序自己内部编一个订单号,产品代码,还有采购材料再编物料代码,才好去核算成本呢?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
成品油企业25年9月之后不能用双抬头报关了么?双抬头报关的成品油模块不出现了么?
@董孝彬老师,别的老师别回答?老师,长期股权投资,是不是只有上市公司或者大公司才有?
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
计提附加税 借,税金及附加 贷,应交税费应交城建税等
我现在做的是 借应付款 应缴税费-应交增值税-进项税 贷银行存款 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 我对照发票是这样做账的,然后后面不知道怎么结转,怎么做账了
为什么借方是应付账款
未付款,发票收到
没有付款,那贷方怎么又写银行存款
应该是借原材料
如果是购买原材料,收到发票,没有付款,且取得专票,没有认证 借,原材料 借,应交税费—待认证抵扣进项 贷,应付账款
认证抵扣进项时候 借,应交税费—应交增值税—进项税 贷,应交税费—待认证抵扣进项
就是说每个月申报抵扣都做这个认证分录是吗?销项税呢?
就是有在电子税务局系统勾选认证的,才要做
销售 借,银行存款或应收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费应交增值税销项税
认证以后呢,销项税和进项税需要做相抵扣分录吗?还是就这样就完了
是的,销项税减去进项税,得出需要缴纳的增值税就坐这个分录 期末计提增值税 借,应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费未交增值税
老师,自己减就可以了,不用做分录吗?就是销项减进项税这个?
是的,系统体现最终缴纳的税费 借,应交税费应交增值税销项税 贷,应交税费应交增值税进项税 贷,应交税费应交增值税转出未交增值税
老师,不抵扣的月份需要做分录吗?
不抵扣就不用做账
认证抵扣的分录是在当月做,还是下月报税抵扣时候做?
认证抵扣的时候做认证抵扣的分录
抵扣销项税的时候做销项抵扣的分录
麻烦老师都写给我哈,完完整整的,麻烦老师了
如果是购买原材料,收到发票,没有付款,且取得专票,没有认证 借,原材料 借,应交税费—待认证抵扣进项 贷,应付账款 认证抵扣进项时候 借,应交税费—应交增值税—进项税 贷,应交税费—待认证抵扣进项 借,应交税费应交增值税销项税 贷,应交税费应交增值税进项税 贷,应交税费应交增值税转出未交增值税 借,应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费未交增值税