期末计提增值税 借,应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费未交增值税

一般纳税人,当月,结转增值税的会计分录怎么写?
一般纳税人月末结转增值税会计分录怎么做
结转本月增值税的分录,怎么写,一般纳税人
老师,你好!请问一般纳税人,结转增值税和缴纳增值税的会计分录怎么写?谢谢
一般纳税人结转增值税分录怎么写
公司有一笔业务 平进平出 对我们公司有什么损失吗?还会有什么费用
老师,养殖场的个人独资企业,在报税时,有需要特别注意的事项吗,有特别的税收优惠嘛
公司是外贸公司,收到房租水电专票,进项税额要转出吗?
请问下老师,公司账目前期固定资产是加速,现因业务需要,需要正常折旧,导致公司对税务的申报报表大变样,对于税务这边,要不要出个说明给管理员还是需要委托中介做个审计报告呢?
老师我11月买的东西,12月才给我开发票,11月做账求分录
简易计征的进项可以用来抵扣吗 ?需要进项转出吗?
老师,调财务报表—25.9月和25.11月的和11月的科目余额表(银行贷款用)时,加了一个短期借款(这个是年初的时候贷的50万,平时还利息,明年初还本金),这个是数据我直接加在资产负债表的年初余额里是吗?科目余额表不需要加短期借款这个科目吧,只要做财务费用的利息费用吧?
老师,怎么删除word空白页
老师,个税问题,有兄弟姐妹的如果一方不赡养,只有一方享受专项扣除,可以一方享受父母3000元专项扣除?
请问老师,变更股权,需要验资报告吗?
计提附加税 借,税金及附加 贷,应交税费应交城建税等
我现在做的是 借应付款 应缴税费-应交增值税-进项税 贷银行存款 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 我对照发票是这样做账的,然后后面不知道怎么结转,怎么做账了
为什么借方是应付账款
未付款,发票收到
没有付款,那贷方怎么又写银行存款
应该是借原材料
如果是购买原材料,收到发票,没有付款,且取得专票,没有认证 借,原材料 借,应交税费—待认证抵扣进项 贷,应付账款
认证抵扣进项时候 借,应交税费—应交增值税—进项税 贷,应交税费—待认证抵扣进项
就是说每个月申报抵扣都做这个认证分录是吗?销项税呢?
就是有在电子税务局系统勾选认证的,才要做
销售 借,银行存款或应收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费应交增值税销项税
认证以后呢,销项税和进项税需要做相抵扣分录吗?还是就这样就完了
是的,销项税减去进项税,得出需要缴纳的增值税就坐这个分录 期末计提增值税 借,应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费未交增值税
老师,自己减就可以了,不用做分录吗?就是销项减进项税这个?
是的,系统体现最终缴纳的税费 借,应交税费应交增值税销项税 贷,应交税费应交增值税进项税 贷,应交税费应交增值税转出未交增值税
老师,不抵扣的月份需要做分录吗?
不抵扣就不用做账
认证抵扣的分录是在当月做,还是下月报税抵扣时候做?
认证抵扣的时候做认证抵扣的分录
抵扣销项税的时候做销项抵扣的分录
麻烦老师都写给我哈,完完整整的,麻烦老师了
如果是购买原材料,收到发票,没有付款,且取得专票,没有认证 借,原材料 借,应交税费—待认证抵扣进项 贷,应付账款 认证抵扣进项时候 借,应交税费—应交增值税—进项税 贷,应交税费—待认证抵扣进项 借,应交税费应交增值税销项税 贷,应交税费应交增值税进项税 贷,应交税费应交增值税转出未交增值税 借,应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费未交增值税