你好,你的未交增值税是借方余额吗?
请问科目(转出未交增值税)的余额跟科目(未交增值税)的余额一样吗? 怎么我账上(转出未交增值税)的余额是当前全年累计需要缴纳的增值税金额合计数。而(未交增值税)显示的余额则是当月需要缴纳的余额。
你好老师请问增值税申报表期末留抵税额为406440.29,账上的进项税额借方余额133747.52,销项税额贷方余额5988.56,未交增值税贷方余额287381.38。该怎么做调整?
请问应交税费——转出未交增值税的借方余额表示什么? 应交增值税——销项税额的贷方余额表示什么? 应交增值税——进项税额的借方余额表示什么? 三个都有余额该怎么做?
老师,请问转出未交增值税贷方余额是负数,请问表示什么,调怎么调整,谢谢!
请问下增值税申报表上面的上期留底税额和账上的未交增值税借方金额应该一致不呢?
老师,我公司是有限合伙企业。收到投资收益,需要缴纳生产经营所得税,我想先计提税金。年末去申报缴税,账面如何做调整?
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我给你个数据您帮我看看怎么弄,未交增值税贷方余额:1375613.28,转出未交增值税贷方余额:24504.22,已交增值税借方余额:1398786.67,以前申报表上有期末留底税额:23977.46,(不知道多久之前留下的,因为我们是一般纳税人,最开始一般计税,中间变成简易计税,现在12月又变成了一般计税)
你好,这个算不出来,不知道你的销项和进项是不是正确的。
转出未交增值税是根据销项税额减进项税额算的吗?
很久以前了,我本来要结转掉未交增值税和已交增值税和转出未交增税上面的余额,可是看到了有留底税额,我就结转了
你看看这个是不是代表我以前有多交预缴的税额,看到这个我就不敢结转了
对的,是的,这个20行是你留底的。
所以很乱啊,转出未交增税贷方怎么会有余额呢,而且已交增值税减去未交增税余额也不是这个留底的税额,相差了804.07
核对一下每个月的销项和进项发生额。
大约10年之前了才是一般计税的,这个怎么核对
你好,你账上做的发生额这个能查到吗?科目余额表,本期发生额借方贷方。
然后你申报表里面的附表一,附表二。
现在我12月要结转报税,那是不是这些科目不要结转了,查的需要发量的时间
可以的,可以这么做的。
转出未交增税我查到一张凭证,就这一张,不知道什么意思
还结转到利润分配里面去了。
他这样的话影响了利润。
以前会计做的
我不知道什么意思,做了又不结转转出未交增税这个科目
如果不减少未分配利润能怎么做
不好意思,我这个也不清楚。
请问一下我们开6的销项,收13%的进项,我是不是按13个点的进项抵扣
可以的,可以抵扣的。
请问一下,第一点:12月我进项大于销项,我可不可以一下发票不勾选,跨年一月在勾选,第二点:我如果把进项和销项勾选做得差不多,不需要交税,有风险吗
可以的,不交税有风险,最好按照税负来。