转出未交增值税这个科目可以有余额。
老师,请问一下月底结转的时候,需要结转到未交增值税科目的是哪些科目?
老师您好,请问应交税费-应交增值税(转出未交增值税)科目是借方余额,年底还需要结转到应交税费-未交增值税吗
老师您好,请问小规模纳税人,月末也需要结转增值税,结转至“转出未交增值税”科目吗?
老师 年底未交增值税科目要结转吗
老师好,请问年底转出未交增值税需要结转到已交税金科目吗?
红字发票核销还有未通过核销发票,不允许清零解锁是怎么处理一下呢 是在电子税局核销吗?因为这张红字发票是跨月的,上个月已经冲红了的
老师好,例如临工休产假期间因停发工资而停扣的社保费,在记账缴纳凭证时未扣的社保费应记什么科目呢
个税是实际发放工资的时候再把它提出来吗?
应收贷方期末有余额吗,建账怎么建,也是在期初填写贷方的期末数据吗
老师,去制造业面试需要准备什么,有什么需要注意的重点问题
企业注册资本已经做了实缴,还可以做减资吗?减资的话税务上会有什么风险?账务怎么处理?需要缴税吗?
老师,本月没有销项,有几笔进项,是等有销项再勾选,还是正常勾选留抵,哪种操作更好?
高铁的电子票进项可以抵扣吗?
应补(退)税额,是负数,是啥意思
老师你好政府给我们的补贴,我们进营业外收入了,这个还需缴纳企业所得税吗
已交税金什么时候用?
你好当月交当月的税款