咨询
Q

请问,往年计提所得税多计提了,现在应该怎么调整呢?原分录是借:所得税费用,贷:应交税费/企业所得税

2024-01-15 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-15 17:15

现在做相反分录就可以

头像
快账用户4637 追问 2024-01-15 17:16

做相反分录那所得税费用就减少了,年末所得税费用在报表显示为负数呢

头像
快账用户4637 追问 2024-01-15 17:16

因为所得税费用在上一年是已经结转了呢?

头像
齐红老师 解答 2024-01-15 17:17

没关系。或者 借:应交税费/企业所得税 贷:未分配利润

头像
快账用户4637 追问 2024-01-15 17:22

报表负数有没有什么影响呢?

头像
齐红老师 解答 2024-01-15 17:28

报表负数,基本没有什么影响

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
现在做相反分录就可以
2024-01-15
那你要冲减多计提的所得税,借:所得税费用-当期所得税费用 -1000。贷:应交税费-应交企业所得税 -1000
2021-08-03
同学你好 不是的 借,应交税费 贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 贷,利润分配一未分配利润 ;
2020-12-19
汇算补交 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-05-18
你好,这个你借所得税费用贷,税金及附加。
2024-10-29
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×