同学,你好 你做到2024年,那你需要在2024年里面扣除
老师,2022年第4季度产生了企业所得税,这笔税费在23年1月缴纳了,那这笔税费可以在22年算企业所得税的时候扣除吗?
老师好,请问23年计提的员工工资,是不是只要在24年做汇算清缴结束之前支付了就可以税前扣除,如果是23年的年终奖的话是不是必须得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的费用税前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性奖金,那么这个费用就属于24年了
老师,23年的差旅费报销做到了24年1月份,那在24年汇算清缴的时候这笔23年的差旅费1万元可以扣除吗,在哪张表里填写呢
老师你好,公司有一笔22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直没有计提过,24年1月份账面以前年度损益调整了这笔费用,那23年的汇算清缴以前年度损益调整这笔费用应该记在哪里
老师,你好。运输公司一般纳税人,23年汇算清缴,做无票收入200万,已申报增值税。 24年1月开票金额100万9万包含在这个23年的无票收入里面,那24年1月份的申报表怎么填销项税额 ,填0吗?会不会预警
老师,销售一批材料,收取客户100元运费,80交运输公司,20元差额,这个运费的分录该怎么写,谢谢
某地产公司2021年发生以下经济业务。(1)转让一块土地使用权,取得收人600万元,家得该土地使用权时支付金额400万元,转让时发生相关费用5万元。(2)签订一份写字楼销售铜,当年收到全部款项,共计20000万元,该写字楼经税务机关审核可以扣除的项目如下:开成本为5000万元,缴纳的土地使用权转让费为3000万元,利息支出为150万元(不能够提供金融机构的证明).相关税金为1100万元,其他费用为800万元,加计扣除额为1600万元(当政府规定开发费用的扣除比例为10%)。要求:(1)计算转让土地使用权的土地增值税税额。(2)计算销售写字楼应缴纳的土地增值税税额。
老师,个体工商户借钱给企业,可以开具利息发票吗?需要缴纳哪些税?
D选项为什么不正确?
老师我24年的报关单忘记开发票了,我现在应该怎么做账啊
老师早上好啊,请问下,这月需要缴纳增值税,同时也要申报免抵退,会产生什么?要怎么操作?麻烦知道的老师回答下感谢
老师,发票开进来是12000,付款时供应商给我们便宜了只付了10000,这种怎么处理
上个月进项票开少了,销项多还能怎么操作挽留损失
老师,会计里有做资或者座资一说吗?是什么意思
电子税务局里有两三万买服装和首饰的发票,是不是不可以入账?这种税务局会通过电子税务局监管到吗?
也就是在2025年的汇算清缴里扣除是吗,在哪张表里面扣除呢
同学,你好 是的,你直接做分录就扣除了
23年的费用做到24年的话不是要用以前年度损益调整的吗
同学,你好 不是,你如果想做到23年,应该在23年暂估 费用
如果当时就刚好忘了暂估呢
同学,你好 那你要更正申报表