你好,你有合同吗?根据合同的金额来填写,合在一块就行。

老师,你好,请问下,建筑行业的纯劳务项目,已经申报并代缴了个税,对方说个税找农民工扣不现实,流动性太大,也有很多不愿意交,这个时候我们公司应该怎么处理
老师,你好,我是建筑公司的,公司项目有很多,我想问下印花税在申报的时候应该怎么申报
老师你好请问,我们建筑公司,我们在缴纳建安合同印花税的时候这个项目地在别的县区,但是走帐开票的时候是走的总公司不是分公司,这个纳税应该在哪里?
老师,我们是建筑公司,我想问下异地项目的个税是不是应该在异地申报
老师 我们公司是建筑公司 老板在外地项目找了很多临时工 但是申报个税的时候我是按照劳务报酬申报的 正规的按什么申报呢 是劳务报酬还是工资薪金所得呢
老师您好!请问我们招待客户,客户有规定,交来的餐费钱,可以冲销业务招待费吗?
老师,印花税不足一元,税局显示应交是零,帐务上怎么处理
老师,研发费用是需要加计扣除吗?
这个月的进项票多了 我可以入账 进入待认证进项税 照样算成本 等到下个月的在抵扣 这样的账务处理可以吗
董者量,刚刚银行那边的人说不行,晕,他们说那收入尽量按我之前发的那电费收入的来去做,主要是把主营业务成本和费用就做到一年不超30-40W就行,因为我们的是电站,没什么成本的,就只有两三个的工资和一些土地的租赁、维修费用,净利润就可以做到400到500左右,不超500就行,要麻烦您重新再调整了,还真给你说对了,银行贷款的这些报表不是一两次就能调好
老师,公司是经营福利院食堂的,每月给医院老人开生活费发票有200多张,这些发票都要打印出来吗,还是只打印一个发票统计表就可以?
老师,要去一家公司面试,对方有40家小规模0申报,在税务局可以做到批量0申报吗
老师请问一下,因公司历史遗留问题,现在从发给公司的领导的工资里面扣除一部分用来支付以前欠的货款,这个分录怎么做
我们公司是一般纳税人,23年新车购入一台商务用车,购进的时候抵扣了增值税,现在转手卖给个人,购买方为个人,卖出时公司给个人开具了13%的增值税专用发票,但是二手车市场又再次以公司名义给个人开具了二手车销售统一发票,这个发票上面无增值税税额,现在公司申报增值税,系统提示有这个发票未交税,我这个还需要再次缴税吗,这样不是重复缴税了?并且申报增值税的时候,需要把这个发票的金额加上去吗,还是加上去后按免税货物销售申报?
游戏开发公司注册商标的费用支出能入无形资产吗
有的采购没有合同,能否按照营业收入来计算呀
可以的,但是你购入的也需要缴纳
我想的是每个月采购和销售都有做账的,那我报印花税的时候是不是就可以按照账来缴纳,比如采购合同就按照主营业务成本加其他业务成本,销售合同就按照主营业务收入加其他业务收入,以此类推
可以的,可以这么做的。
但是正规的按照合同。