你好你这个可以进入营业外收支。
老师,我看会计书上会做递延所得税资产和负债的分录,为什么实际账务处理中从不用确认递延所得税呢?
为什么会产生递延所得税资产和递延所得税负债?这个例题有点理解不了?税法上是少交,但是实际不是按照会计做账,以后还要补是什么意思?
无形资产有加计摊销,有计提减值,加计摊销的不确认递延所得税,减值确认递延所得税资产,那在减值以后的年限里,这个账面价值和计税基础之间的差额要如何处理呢?
老师你好,我们现在计提了应收账款的坏账准备,那是不是应该计提递延所得税资产呢?会计分录应该怎么做呢?
老师,账上有递延所得税资产,但不是真实的,如何处理了呢?走哪个会计分录呢?
老师,24年银行手续费发票没开,大概1000多元,需要汇算调增么
老师好。请问,商贸公司,比如商家实际给我开500张建筑模板,我得开出去500张,但是实际我要达到税负是2-5的话,那么肯定得是销售额大于进项额的,加上利润肯定也不够税负的,那么不就得多开销售额。不就得多开张数吗,这样可以吗 不可以的话,这种得怎么开票,既要数量一致,还要达到税负
国内购进材料,公司自己加工卖到国外,这个是属于一般贸易吗适用免抵退税,直接买进卖出是免退税也是一般贸易吗?
企业涉及跨境提供技术服务,国内购进材料卖到国外,国内购进材料加工后卖到国外,那么出口退税这块,销售还区分免退税和免抵退税吗?
请问老师,材料入库,假如3月5号入了40吨,3月10号又来了50吨,3月末都没有开发票,3月末暂估了40吨,4月收到发票时是90吨,那入库单怎么开?(3月已经开了40吨的入库单,)
老师冲减去年收入和成本怎么做分录?去年分录借应收账款80000贷主营业务收入75000借主营业务成本65000贷库存商品65000
【中国农业银行】尊敬的××,您尾号为的账户与深圳前海微众银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为350000.00元,周期扣款限额为350000.00元,合约到期日为2035年05月13日。业务编码:2061960920。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。已经还清贷款,收到这样的信息需要做什么?有什么影响吗?
老师:对外投资有分红500万,汇算清缴,需要填什么表,填哪一列哪一栏?
老师您好,母公司上个月采购60万块钱电芯,业务给子公司做了,然后销售要把母公司电芯再以购入价60万卖给子公司,老师这种我开票有风险吗?允许这么操作吗
老师好销售自己使用过的固定资产备注栏有要求备注吗
老师,这个一直挂着是不是不正常呀?
你好,如果一直有发生,可以一直都有金额。