同学你好 工资先计提后发放就可以

请问老师,单位因为忘记申报个税罚款800元。所得税汇算清缴调增处理。但是这800元又让负债报税的员工补给大单位了。请问这补的800元怎么做账
老师,收到政府补助给员工的住房补贴要怎么做分录呢?是加在当月的工资里扣个人所得税吗?
老师,您好!接着上面的题问,先买的固定资产,后给的政府补助,按剩余年限折旧摊销,因为入账是两个单位,单位一买的固定资产,单位二收到补助,单位二把剩余补贴摊销完毕即可吧?与单位一摊销折旧还有关联吗?
国企收到财政局直接转入个人代收付工资过渡账户,个人代收付账户又直接付个员工工资,没有走公司的账户,请问怎么挂帐收收入,做支出?账户无余额。开始我想的是,借银行存款 贷财政补助收入,借应付工资 贷银行存款,可是这样并没有冲销收入。后面又想了想,直接 借 应付工资 贷财政补助收入,也还是不对。求问各位老师了,拜托拜托
我们单位一个职工贷款,财政局把他的工资单位拨到我单位零余额账户,他工资分三部分,一是给银行还款,二上个人基本生活费,三是缴纳医保,养老。把个人基本生活费和缴纳医保的又从零余额转到基本户。这个三部分支出分别怎么做账。
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
老师,那用不用在利润表和资产负债表显示
我应该怎么填
同学你好 这个要显示的
具体在哪儿显示,一直是零报税。不知道应该做到哪儿
你不用软件做账吗 费用科目 然后应付职工薪酬
我不用软件,平时零报税,这个政府补贴应该记到哪个科目
计入营业外收入哦
好的谢谢老师
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