可以的 但是要有发票

老师们,我公司给个人挂靠,帮助打残值费。个人打款来会计处理是:借:银行存款贷:其他应付款—**人。打给对方是:借:应付账款**单位贷:银行存款。后来我才知道这款不回来了,对方给了张发票,我会计处理,借:管理费用贷:应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理?数额大。
老师您好收到工会经费返还,做了 借:银行存款 贷:其他应付款 是不是本期还要同时结转到管理费用 借:其他应付款 贷:管理费用
老师,借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 可以直接借:管理费用 贷:银行存款吗?
郭老师,其他老师请不要接手。原来会计做账 借:其他应付款_工会费 贷:银行存款 这个本来应该是放管理费用_工会费 我现在可以这样吗? 更正2023年3月22凭证 借:管理费用_工会费 10000 借:其他应付款_工会费-10000 或 借:管理费用_工会费 10000 贷:其他应付款_工会费10000 还是 先 借:其他应付款_工会费-10000 贷:银行存款-10000 再 借:管理费用_工会费 10000 贷:银行存款10000
老师,收到银行回单是支付给个人的人工费,借其他应付款,贷银行存款 ,借方可不可以是管理费用-人工费呢?还是说其他应付款和管理费用都可以?
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
汇算清缴补缴补缴税款,分录怎么做。小企业会计准则
老师现在社区卫生服务站做账是用权责发生制还是收付实现制
老师,您好!请教一下您 2025年企业所得税季度申报表的职工薪酬中的实际支付给职工的应付职工薪酬是指2025年度账本上的应付职工薪酬-工资薪金的借方发生额,这个金额是2024年12月到2025年11月的工资。但2825年度的企业所得税汇算清缴申报表的A105050表的工资薪金支出是包括2025年度1到12月份的总支付工资,12月份工资在汇缴前已支付,应填写在实际发生额栏。那么,是否与2025年度的第四季度企业所得税申报表的金额比对不通过呢?
一般纳税人,3月份进项票多了,多出来进项税额13128.21元,发票已认证,是不是可以留抵在四月份自动抵扣。
老师,供应商增值税专用发票需要冲红重新开,我公司在电子税务局需要怎么操作
小规模纳税人,运输行业,25年7-12月购进二手车十几辆货车,购进是入固定资产科目,按年限法平均分计算折旧额,按月入主营业务成本—折旧,五月要做汇算清缴,能一次性抵扣完,在计算企业所得税吗?
老师,贸易业务的物流费怎么做账
老师您好,公益性捐赠支出需要通过相应公益性组织,这样才能允许税前扣除,这些公益性组织名单在哪里能查到
但是我只有客户的银行回单
我做的是代理记账的
这个没事 只要你的客户有发票就可以
老师,这个分录是不是要做两笔才行? 借管理费用,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款
还是直接做借其他应付款,贷银行存款?
还是把他们合并起来做,我有点搞不清楚,就是当我只收到银行回单的时候
这个可以做两笔的
那我也可以直接做借其他应付款,贷银行存款吧,不影响吧
比如有个银行回单备注支付的是个人稿酬,那我借其他应付款,贷银行存款可以吗?
还是说要用其他应付款科目必须要有发票或者单据,如果只收到银行回单就计入管理费用里?
嗯,这个不影响的哦
老师,我还是没懂,如果这样的话,那有个银行回单是支付税费,收款方是国家金库,我也可以写借其他应付款-国家金库,贷银行存款?
但是备注的税费是社保费,但是我问的别人是说要写借管理费用-社保费才对,所以到底哪个对的啊
不行,税费要按税费来做,不能用往来
好的,谢谢老师
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