您好,个税应当和具有劳动关系的单位来负责,我们付款是接受服务,原劳动关系的单位给我们票据
具体情况是这样的,我们是事业单位下的一个公司。我们借调一些工作人员到事业单位工作。工资由我们发,但是这笔钱以后我们要像事业单位要回来,请问工资这块怎么做账务处理?
老师您好。假设我单位有一借调入人员,应发工资4500(基本工资2770,岗位工资1730),五险一金单位部分1200,个人部分700。五险一金在原单位交,我单位承担岗位工资减去代扣部分的剩余应发工资1030。原单位令我单位每月转基本工资2770与单位五险一金1200至他们账户,但不要求转个人五险一金,这样按正常计提发放工资处理就会挂着个人五险一金的其他应付款。请问我应该如何做计提和发放的分录?
老师,我司有些人是借调人员,现在决定工资及五险一金由原单位发放,但是这些金额需要我司拨给原单位发放请问这怎么做账啊
老师,我司有些人是借调人员,现在决定工资及五险一金由原单位发放,但是这些金额需要我司拨给原单位发放请问这怎么做账啊?个税是由哪个单位申报
老师,我司是国企,公司有些人是单位借调人员,现在决定工资及五险一金由原单位发放(原单位是事业单位),但是这些金额需要我司拨给原单位发放请问这怎么做账啊?个税是由哪个单位申报
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
不是这么麻烦
您好,那咱公司以前是怎么处理的呢,没有劳务关系我们也报不了工资个税的
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~