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老师你好,企业现在变更法人,账面上往来款全部转入原法人名下,这些往来全部由原法人承担(包括应收、预收、其他应收、应付、预付、其他应付),这样做的话存在哪些涉税风险

2024-01-18 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-18 10:19

你们单位不需要支付的这一部分需要交所得税,然后你们收不回来的这一部分做了营业外收支,需要正常交所得税的。

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快账用户4335 追问 2024-01-18 10:21

老师,是不是应付、其他应付、预收这几个往来账户都需要交企业所得税

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齐红老师 解答 2024-01-18 10:23

对的,是的,是这么做的。

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快账用户4335 追问 2024-01-18 10:35

老师,刚才我说的这一块涉及增值税吗?

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齐红老师 解答 2024-01-18 10:36

他这些不涉及到增值税的

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快账用户4335 追问 2024-01-18 10:37

预收账款是不是需要交增值税

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齐红老师 解答 2024-01-18 10:40

你确认的收入吗?如果已经确认了收入的话,你已经交了增值税,如果没有确认收入,没有发生业务是你个人承担,他就不需要交了。你单位。

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快账用户4335 追问 2024-01-18 10:43

所有的预收账款企业都没有确认收入,现在转到原法人个人名下,单位、法人本人也不用缴纳增值税?

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齐红老师 解答 2024-01-18 10:45

对的,是的,不符合收入的可以啊。

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你们单位不需要支付的这一部分需要交所得税,然后你们收不回来的这一部分做了营业外收支,需要正常交所得税的。
2024-01-18
中午好亲,挂在法人下面的其他应付款,没有合理的好办法亲。一个是还款,一个是转营业外收入
2025-06-02
收李强款:借银行存款 121854.46,贷其他应付款 - 李强 121854.46 购车及保险: 借固定资产 110800、管理费用 11054.46,贷银行存款 121854.46 平账:借其他应付款 - 李强 121854.46,贷其他应收款 - 李强 121854.46 (通过往来对冲,既入固定资产,又平掉应收应付)
2025-11-11
学员你好,说明如下,由于员工缴纳的罚款是要上交总公司,子公司只是代收代付,因此不能计入营业外收入,调整为其他应付款
2022-11-05
你好 交水电费时可以: 借:其他应收款 贷:银行存款
2022-02-11
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