借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项495770.26 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税3344385.7。
会计交接账时,把今年的凭证交给我了,我现在要录一下初始数据,但是科目余额表是只看得到,应交税费在贷方正数 ,我根据这个科目怎么知道我具体要录去哪一行呢
老师 我们领导让我把应交税费三级科目的余额给结平了 是图片的黑体字部分的期末余额 我不太会做 这个借贷方怎么做呀 请指导我一下 谢谢您 最好把数字也写上
老师 我们领导让我把应交税费三级科目的余额给结平了 是图片的黑体字部分的期末余额 我不太会做 这个借贷方怎么做呀 请指导我一下 谢谢您 最好把数字也写上
年末应交税费的余额,怎么结转,做平,麻烦老师带入数字写一下会计分录
公司购买写字楼,直接付款了,金额110万,增值税10万,契税3万,印花税600元;怎么做会计分录啊,麻烦老师带进数字写看的懂些
老师,明天下午面试一家公司做微短剧,短视频拍摄的公司的全盘会计要注意哪些问题,比如会计分录还有税费方面
@董老师在线么~其他老师暂时不回复,谢谢~
购置固定资产,款己付,验收合格达到使用状态,后期没办法取得发票,科目该怎么做
个人独资企业变更投资人,根据此资产负债表股权转让协议里的价格填多少合理呢?
你好老师。公司批发零售药品,给46家门店送货药品,做账每个品记账太费劲有什么好办法吗?老会计的记账方法是不按品进销记账,采购按供应商记金额销售按客户门店。这种记账方法可行吗有没有风险,我应该沿用老会计的方法还是按品记账还是有什么其他好办法?
在电子税务局添加办税人会影响失业金的领取么?会涉及到再就业这个问题么
@董老师,咨询的问题
老师,采购商品20000元没有单价只有总金额 销售8000元,如何结转成本
自然人股东借款给企业或企业借款给自然人股东,需要填《年度关联业务往来汇总报告表》吗?
假如客户给我们所有的商品都是含税单价10元/斤,我们单位给开出的是专票13%和9%两类开给对方,但是供应商开给我司的有普票,专票1%,专票9%,专票13%,请问我想要每一个商品的单价的毛利率达到25%,那请问我要怎么去计算?求计算过程!!!
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项转出9103.55
然后你看一下做完了转出未交增值税,借方余额还是贷方余额,你是不未交增值税也有余额。
12月末未交的增值税没有余额,还有留抵的27791.74元
那你看一下你的转出未交增值税借方余额是不是你留底的这个金额就可以了。
不是这个数字,都搞晕掉了
你好,如果不是的话,你每个月的进项销项和你账上的申报表里面的都是一模一样的吗?你去查一下每个月的。
一样的,累计数也是一样的,
你好,截图你的申报表看一下, 要12月份的
您看一下
是不是一样的
对进项转出申报表里面是443。
嗯 本年的是这个数,其他的都是以前年度的
那你看一下你转出未交增值税,这个是不是也是以前年度的。
是的 所以我要怎么给做平
你好,差额放到利润分配,未分配利润或者是营业外收支。
按照这个数字,还有留底的,您帮我做一下完整的会计的分录哦,我晕掉了,还是不平
转出未交增值税,现在余额是多少?
我看一下,是贷方-2887505.39
最后的余额是这些吗?其他的明细都平了,我给你上面做了之后,余额是这些,如果是的话,借利润分配未分配利润,贷应交税费,应交增值税,转出未交增值税。然后这个金额就是2887505.39-27791.74
嗯嗯 好的 我看一下
可以的,可以看一下的。