借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项495770.26 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税3344385.7。

年末应交税费的余额,怎么结转,做平,麻烦老师带入数字写一下会计分录
公司购买写字楼,直接付款了,金额110万,增值税10万,契税3万,印花税600元;怎么做会计分录啊,麻烦老师带进数字写看的懂些
送礼品是视同销售,会计分录如下,但是我怎么觉得这个会计分录不平衡,如果我买了一个玩具113元,支付了113元,发票是113元,进项税额是13元,看看会计分录怎么编制,分录带上数字。 借:销售费用-业务招待费 交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 应交税费-应交增值税(销项税)
年末了增值税科目余额这些数字,怎么把这些数字做平,具体会计分录列一下,带上数字
老师,您好,公司上月开具了一张发票,已经计算增值税,由于账号数字错误,这月需要红冲,然后再开具相同金额的发票,会影响这个月的销项税额吗?会计分录怎么处理,谢谢!
老师,广州小规模建筑行业,然后异地开票金额1万,需要申报个税 预缴增值税,预缴企业所得税吗
老师,纸质版利润表里面财务费用下面:其中,利息收入,填的是正数还是负数
夫妻共同成立一个公司。其中一个占95%,一个占5%,成立的有限责任公司,承担的是无线责任还是有限责任
老师,为什么这两道题不可以用对方公司付出的全部价值来算呢
公司注销,所有科目均为0,只剩实收资本50万,非分配利润-50万,能做简易注销吗
老师,请问劳务派遣公司管理费用怎么算?合同有没有模板,如果不清楚大约需要支付给劳务派遣员工工资怎么合同怎么签订?采用日结还是月结?劳务派遣员工要不要申报个税?
作为一个财务bp,刚入职一家新公司,应该怎么上手工作,从哪些方面入手
如何在电子税务局添加办税员或开票员
我们的绩效分是这样算的,80分为满分,绩效得分75(含)到80分每减1分扣1%,70(含)~75每减1分扣2%,65到70每减1分扣3%,相当于得74分的时候,绩效比例扣除7%,这样的区间有没有一个函数,可以得出一个公式来,便于快速计算
财务经理日常工作内容,麻烦说详细一点,谢谢
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项转出9103.55
然后你看一下做完了转出未交增值税,借方余额还是贷方余额,你是不未交增值税也有余额。
12月末未交的增值税没有余额,还有留抵的27791.74元
那你看一下你的转出未交增值税借方余额是不是你留底的这个金额就可以了。
不是这个数字,都搞晕掉了
你好,如果不是的话,你每个月的进项销项和你账上的申报表里面的都是一模一样的吗?你去查一下每个月的。
一样的,累计数也是一样的,
你好,截图你的申报表看一下, 要12月份的
您看一下
是不是一样的
对进项转出申报表里面是443。
嗯 本年的是这个数,其他的都是以前年度的
那你看一下你转出未交增值税,这个是不是也是以前年度的。
是的 所以我要怎么给做平
你好,差额放到利润分配,未分配利润或者是营业外收支。
按照这个数字,还有留底的,您帮我做一下完整的会计的分录哦,我晕掉了,还是不平
转出未交增值税,现在余额是多少?
我看一下,是贷方-2887505.39
最后的余额是这些吗?其他的明细都平了,我给你上面做了之后,余额是这些,如果是的话,借利润分配未分配利润,贷应交税费,应交增值税,转出未交增值税。然后这个金额就是2887505.39-27791.74
嗯嗯 好的 我看一下
可以的,可以看一下的。