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年末了增值税科目余额这些数字,怎么把这些数字做平,具体会计分录列一下,带上数字

年末了增值税科目余额这些数字,怎么把这些数字做平,具体会计分录列一下,带上数字
2024-01-19 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-19 10:51

借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项495770.26 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税3344385.7。

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齐红老师 解答 2024-01-19 10:52

借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项转出9103.55

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齐红老师 解答 2024-01-19 10:52

然后你看一下做完了转出未交增值税,借方余额还是贷方余额,你是不未交增值税也有余额。

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快账用户7715 追问 2024-01-19 10:54

12月末未交的增值税没有余额,还有留抵的27791.74元

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齐红老师 解答 2024-01-19 10:55

那你看一下你的转出未交增值税借方余额是不是你留底的这个金额就可以了。

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快账用户7715 追问 2024-01-19 11:00

不是这个数字,都搞晕掉了

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齐红老师 解答 2024-01-19 11:01

你好,如果不是的话,你每个月的进项销项和你账上的申报表里面的都是一模一样的吗?你去查一下每个月的。

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快账用户7715 追问 2024-01-19 11:01

一样的,累计数也是一样的,

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齐红老师 解答 2024-01-19 11:02

你好,截图你的申报表看一下, 要12月份的

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快账用户7715 追问 2024-01-19 11:05

您看一下

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快账用户7715 追问 2024-01-19 11:05

是不是一样的

是不是一样的
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齐红老师 解答 2024-01-19 11:06

对进项转出申报表里面是443。

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快账用户7715 追问 2024-01-19 11:07

嗯 本年的是这个数,其他的都是以前年度的

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齐红老师 解答 2024-01-19 11:09

那你看一下你转出未交增值税,这个是不是也是以前年度的。

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快账用户7715 追问 2024-01-19 11:09

是的 所以我要怎么给做平

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齐红老师 解答 2024-01-19 11:12

你好,差额放到利润分配,未分配利润或者是营业外收支。

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快账用户7715 追问 2024-01-19 11:25

按照这个数字,还有留底的,您帮我做一下完整的会计的分录哦,我晕掉了,还是不平

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齐红老师 解答 2024-01-19 11:31

转出未交增值税,现在余额是多少?

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快账用户7715 追问 2024-01-19 11:32

我看一下,是贷方-2887505.39

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齐红老师 解答 2024-01-19 11:35

最后的余额是这些吗?其他的明细都平了,我给你上面做了之后,余额是这些,如果是的话,借利润分配未分配利润,贷应交税费,应交增值税,转出未交增值税。然后这个金额就是2887505.39-27791.74

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快账用户7715 追问 2024-01-19 11:39

嗯嗯 好的 我看一下

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齐红老师 解答 2024-01-19 11:40

可以的,可以看一下的。

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借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项495770.26 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税3344385.7。
2024-01-19
同学你这个不用结转,因为你们进项大于销项,直接放在账上做留抵
2023-01-09
你好 ;这个金额自己带 ; 我给你写分录  。 你对应带金额进去就行了。   结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税    结转减免税费 : 借:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-减免税额   都结转之后 看下 转出未交增值税这个金额  看是哪个方向有余额 ;  你结转好了在给我说 ;我 看怎么来结转  
2021-12-15
同学你好 你是进项大于销项吗
2021-12-15
借在建工程113万, 应交税费、应交增值税进项10万, 贷银行 借税金及附加,贷银行存款600 装修完毕可以使用了在建工程和装修费一块再转到固定资产。
2023-05-30
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