您好,是同一个客户或者供应商吗

刚接手一家公司,查了账上有些应收之前实际现金已经收到,但没有做账一直挂在应收借方,还有有些应收重复收款了(有做了现金收款,又做了银行收款)挂在应收贷方,现在以前的会计要我把这些应收的借贷方做一笔对冲账,差额用现金来补充,我能这样操作吗?
老师,我司前几年的预收预付账款挺多的,且已不和这些客户供应商做业务了,请问这些预收账款和预付账款可以做坏账冲掉么?
老师,我们有一笔100多万的应收收不回来,对方已经注销了,我这个可以做坏账处理吗,可以所得税税前列支吗,需要准备哪些材料
请问以前账上挂的往来坏账呆死账,可以做对冲吗?(预付预收,应收应付等)做对冲需要完备哪些手续?
老师,请教一个问题,银行余额当月的,比如7月期末余额可以对,但是冲减了往来账,以前记账公司做的应收应付,这样银行余额可能跟现在对账单上的有差别,但两部分余额都是对的,也就是本身银行当月比如7月期末余额对的,对冲往来这部分也对,因为不是完全对冲掉,是不是完全对冲掉往来就可以保持银行期末余额全部对
以前的会计没有记银行账,现在从2026年起,我要把银行账建起来,怎么录入银行账期初余额?
总分公司,在做季度申报企业所得税时,有先后顺序吗?比如必须总公司做完,分公司才能做?有什么其他需要注意的问题吗
老师我们公司有一些工程车,现在想出租给国外的公司或者个人使用,这个在账务上和税务上应该怎么处理
老师,公司收到打款备注出金,怎么做账
老师 法人转到公户3000交社保,这个分录怎么写
合同10年总金额1460万,每年146万,印花税按总额还是按每年数额交?
老师你好,我们是一家小规模个体户,是宾馆,租的场地,电费我们交了,但是发票开给房东(房东是一家公司),我们没有取得电费发票,25年度的,现在帐上挂着:应付帐款--国家电网 贷:银行存款,26年如何把帐做平,怎么写分录
账上有库存现金20万,做挂到法人账户名下,借:其他应付款-法人,贷:库存现金20万 这样做有风险吗,等于法人欠公司20万
你好老师,土地摊销按照什么标准摊啊,厂房拆除要怎么平账啊?
老师好,本月购进商品含税11300元,但是供应商要下个月才能开票,我本月该商品已经卖出去了,本月这笔购进的分录和下月分录怎么做,谢谢。
是不同的商家,个别挂账是以前会计做错了的挂账,但是太久了,查不到缘由了。
不能做这样的对冲,同一个客户或者供应商可以
那就让它一直死账吗
您好,那只能是这样了