不能那样做的,不符合三流一致,存在涉税风险

老师,请问我们跟甲方签合同,开票给甲方,现在甲方没钱打款,让我们作废发票,重新开票给乙方,乙方付款给我们,说乙方是甲方的投资公司,可以这么操作吗?如果可以需要对方提供什么材料?
老师请问 甲方和我们有业务往来 ,我我们开票给甲方,但是款是乙方公司付的,有时还是个人付的,这个需要什么材料,特别是个人付的部分,会不会有什么税务风险
老师,请问一下,三方合同,甲乙丙,丙是我们,我们把货实际销售给甲方,但由乙方带采购,乙方付款给我们,我们把货发给乙方,我们开票给乙方,这样有问题吗
老师: 我们和甲方签订的合同,没有直接给甲方付工程款,而是由甲方写委托支付申请,我们直接付给乙方,但还是由甲方给我们开票。这样操作主要害怕甲方不及时购买材料!很多这样的委托支付,这样流程可以吗?有没有风险?
老师,我们是建设方甲方,乙方是施工方,本来乙方应该购买材料,但是乙方资金紧张,我们直接替乙方购买的材料,直接转款给材料方,材料方开票给我们公司了,但是这边帐应该是算到乙方工程款中的,应该怎么处理
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师您好,农业产品生产的酱菜出口的话可能免抵退吗
老师,结转完本年利润后的会计分录都有啥,有利润老师,计提所得税是在结转本年利润前还是在结转本年利润后
老师 有家公司想要我们给其他几家公司转款 然后过二天把款项用另外一个公司转回来 一共二十万 我们公司一年流水只有十万以内 这样做有风险吗
老师,结转完本年利润,有利润交企业所得税,是结转完本年利润后计提所得税吗
老师,单位收到支付一笔费用的红字发票,但以前月份进项税已抵扣勾选。对于这种跨月的情况,会计分录应该将费用红冲,记费用,金额为负数,还是记入“主营业务收入”或“其他业务收入”,金额为正数?两种方法是否都正确?
老师早上好,我的收入是2023355.61,成本是1785525.95,那我毛利率是不是11%左右。
那这个咋弄呢?上面承包单位又要求这样办
跟对方单位说这个是虚开发票,对哪方都没好处
好的,谢谢
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