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老师,前任会计,我把23年12月份的报销,已给她,她应该就已经做账了对吧,挂其他应付款了,对吧,24年1月份银行公对私发的报销,银行回单,我要冲其他应付款,贷银行,对吧

2024-01-20 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-20 09:01

你好,12月之前的票据计入相关费用,贷其他应付款,24年1月支付款项,借:其他应付款 贷:银行存款

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快账用户2321 追问 2024-01-20 09:04

老师,我看其他应付款款没有实际报销人的名字

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快账用户2321 追问 2024-01-20 09:04

请问前任会计是咋做的呢

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齐红老师 解答 2024-01-20 09:05

你好,根据12月的报销单上的报销人确认人员,一般谁报销的会和你要钱的。

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你好,12月之前的票据计入相关费用,贷其他应付款,24年1月支付款项,借:其他应付款 贷:银行存款
2024-01-20
你好     在10月改分录就行了。  不需要去9月改
2020-10-26
您好 肯定不能这样处理的 应该根据银行流水逐笔做账的
2024-07-04
同学,你好,这个是可以的。
2022-01-04
您好,这个不对,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万, 他报销是有发票要入费用的,不是借款的
2023-05-18
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