学员朋友您好,差额征收,借:工程施工-分包成本 贷:应付账款 收到发票 借:应交税费-应交增值税(分包抵减税额)贷:工程施工-分包成本

老师,开具5%差额征税专票,开具的金额是39000,发票备注栏里是差额征税38000,这个是47.62 该笔业务的会计分录怎么写?
物业管理公司给我们开的差额征税的增值税专用发票,这个是怎么算来的税率,备注写的差额征税的金额什么意思,这种差额征税的发票能开增值税专用发票吗
开具差额发票收入会计分录怎么写,销售额98000差额81000应交增值税(98000-81000)/1.05*0.05收入多少
我公司是劳务派遣公司开具差额征税征收率5%的发票3500差额3400税额4.76会计分录怎么写
甲方承包工程,分包给乙方,增值税可以差额征税,甲方给开发商开发票是全额发票,交税时怎么差额计征,在增值税申报表附表几填写?
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
老师,我们新的公司,老板说的,不用员工打考勤,就是规定的时间来了,就行了,我们会计,做账,不要留证据吗?考勤表,不要吗?老板是不是不懂,这个,还是说随便,都可以,我的意思,要么用考勤表,要么用钉钉,不知道钉钉,收费不?老师,这个你懂不
老师,商贸企业企业所得税汇算清缴,成本占收入的比例是多少
老师,我公司是劳务派遣公司,开给对方的是差额征税全额开票的普通发票,把成本额和差额分开开的,未收到费用,只是给对方开了发票,确认收入时候,税怎么写呢?
根据差额征税政策,您在确认收入时,应将销售发票上记载的金额(包括成本额和差额)作为计税依据,并按照适用的税率计算增值税。如果未收到对方支付的费用,则应在确认收入的同时,确认应收账款。