这个必须要取得期初数,要不然没法填写财务报表,可以先将增值税申报,按照本期销售的实际情况,这个不涉及账套数据

老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
请问老师,审计这边说我们跨年暂估的成本费用一定要提供依据,这依据该怎么做合适?本来就是钱没付,人家不给开发票,年后钱付了,发票也到了。这个费用不是按百分比算的,是按未收到发票的金额计提的,而且对方开的就是技术服务费。单独写技术服务费,审计认为这不能作为依据。您这边有什么建议?谢谢
老师好,请问我十月份报税报税报错了,怎么改呢?我这边是小规模,9月份开了两张票,增值税税款合计138.62元,没有做成税收优惠,但是报税的时候也没有要求缴税,还有一个城建税0.69元没有结转,合计139.31元,报表上显示我的期末余额多了139.31元,那我12月份报税的时候应该怎样操作啊
老师:我这边有两间门店要报税,但上手会计说没超开票金额就不用报税,也没提供账套资料,请问我这边重新建账,没有期初数据,该怎么操作?
老师 我这边是属于一般纳税人 去年8月份新开了一家公司 新店业务只有卖车和买车的业务 其他各种费用全部记在了一店里 目前2店还没有正式建账 如果通过管家婆开始只对接票据 那我这边该怎么操作呢 刚刚我把去年刚开始的公户流水账、开票收入、购车进项 表都统计好了 接下来我该怎么操作?因为这马上要申报企业所得税 需要财务报表 不做出来 没法操作 希望老师指导一下
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
如果一直未进行申报,还要登陆电子税务局看下能不能申报上
这个月的税已报了,下次是4月报,我是想问清楚要怎么做
等到季度申报的时候就要填写财务报表了,到时候就要走相应的财务数据了,在这之前跟会计沟通把期初数要来
公司经营业务多吗,如果不多的话自己按照实际资产负债权益金额入账,差额倒挤到未分配利润,税务局如果查账的话可能会涉及处罚,保留好之前会计没有为公司记账的证据
业务量不多,是小规模纳税人。如果我把开票金额控制在规定范围内,那样就可以不报税了吗?
不可以同学,不管是否需要交税都必须申报
但我没有期初数据,怎样做外账?这个问题怎样解决?
之前申报从来都没报过报表吗,所得税报没报过,要是什么数据都没有报过,那只能像我说的按现在企业实际资产负债所有者权益记期初,差额先倒挤到利润分配那,税务局要查到只能如实告知了,要不然就跟之前会计要资料
可以查到这个月有申请过增值税和个人所得税的记录
我看下面有提示,要不然你就直接咨询一下当地12366看下怎么办吧,如果下面点开了可能涉及之前的都没报,有的地方可以直接补,有的地方不让,只让去税务局补,那就涉及罚款了
那个地方政策不一样
好的,谢谢!
好的,有问题再咨询