对于十月份报税报错的问题,可以按照以下步骤进行更正: 登录电子税务局:首先,您需要登录国家税务总局厦门市电子税务局。 进入申报征收模块:在电子税务局首页,找到并点击“我要办税-税费申报及缴纳”模块。 选择更正申报:在此模块中,您应选择“更正申报”选项。根据您的纳税人类型,选择“增值税小规模纳税人更正申报”。 查询并更正申报数据:进入增值税更正申报界面后,您可以查询申报数据信息。您应选择更正所属期为十月份的申报表信息,即《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》,然后点击“更正”按钮。系统会提醒报表将重新取值,如果确有更正需要,请点击“继续”,进入申报表填报界面。 填写正确的申报表:在填报界面中,您需要填写正确的申报表。请确保所有信息都准确无误,特别是与税收优惠和城建税相关的信息。 提交并扣缴税款:填写完毕后,请保存并提交申报。系统将根据您的申报情况,进行税款扣缴。 请注意,更正申报仅允许更正最后一次申报记录的所属期,且仅支持全量更正,无法进行差额更正或补充申报。因此,在更正申报时,请确保您提供了正确的信息,并仔细核对所有数据。 对于您提到的期末余额问题,您可以在更正申报后与税务机关联系,解释具体情况并寻求帮助。他们可以协助您解决余额问题,确保您的税务记录准确无误。

老师好,请教一个关于增值税申报的问题哈,我们以前有一张进项发票,但是对方后来给了我们优惠,这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表,现在红字发票还没有送到我们单位,我们没有办法做账,可是我要报送3月份的增值税,这个红字信息表,在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢?
老师,我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额,我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税,但是计提的6783.85他没有再做一笔分录,正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢?这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
老师好,请问我十月份报税报税报错了,怎么改呢?我这边是小规模,9月份开了两张票,增值税税款合计138.62元,没有做成税收优惠,但是报税的时候也没有要求缴税,还有一个城建税0.69元没有结转,合计139.31元,报表上显示我的期末余额多了139.31元,那我12月份报税的时候应该怎样操作啊
24年8月份个税申报,有两个人个税申报少了,1个是前任会计少申报收入1200多元(8月底已经离职),还有一个员工在职8月份少申报2700多元,目前9月份个税申报已经申报了但是还没缴款呢, 问,8月份是否要进行更正申报,若8月更正申报后 9月份的已经申报的个税怎么办啊?这种情况怎么处理最好啊?北京朝阳的公司 8月份的前任会计已离职,我通知她1200多8月份少申报的收入 自己在个税APP25年3月前汇算清缴时候自己补充上行吗?另外一个在职员工8月少申报的2700多元的收入我在9月份更正申报在收入上面再加上2700多元 这样操作行吗?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么