不可以的,都是独立的法人,除非是为集体公司办事

老师,公司刚成立,集团帮我们采购了电脑、垫付了一些咨询费、差旅费,我们现在跟集团结算,集团给我们怎么开票比较合适?给我们统一开 XX公司开办服务 可以吗?
请教老师:我们跟集团属于母子公司,集团领导跟我们财务领导一起去我们的上游公司出差,集团领导的差旅费能在我们公司保险吗?怎么做账?
子公司的负责人兼任集团负责人出差差旅费可以在集团报销吗
老师,我们是集团公司,子公司的负责人和集团一起出差,可以在集团报差旅费吗
请教老师,我公司是集团母公司,有一个员工劳动关系属于集团、工资社保等都在集团公司购买,现需派他去帮助下面子公司的项目长期出差,他的差旅费能否在子公司报销?这些差旅能否在子公司所得税税前扣除?
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
就是一起出去考察的
为子公司办事的不能集团公司报销