那你就可以扣除120万哦

老师现在研发费用加计扣除比例是怎么计算的?比如140万研发费用。
老师,您好,统计中要求计算研究开发费用加计扣除减免税,这个怎么计算,比如:我今年的研发费用是60万。
老师,您好,请问研发加计扣除减免税额怎么算,不是生产企业,比如我的研发费用是60万,那我的加计扣除减免税额怎么计算?
这个研发费用加计扣除减免税是按照研发费用的100%来加计扣除吧?比如我这个上面填写研究开发费用合计是994141.64那我的研发费用加计扣除减免税也是这个数吗?希望老师认真回答,毕竟这是实务与工作相关的
老师,请问企业亏损的情况,研发费用比如100万,统计年报中1、申报加计扣除减免税的研究开发支出;2、加计扣除减免税金额;3、高新技术企业减免税金额,分别是多少?(我们公司是高企)
2020年6月成立的公司,2021年10月已经实缴完毕了,审批局说让我们改章程去,我们都实缴了还用改吗?如何回复对方?
你好老师!税务要求26年5月补交24年的增值税,24年报表怎样修改,账务怎样处理
请问老师,前期取得销售方提供增值税专用发票,当时已经抵扣,后来被税务机关要求进项转出,原因是销售方被税务异常,现在已经解除异常了,那之前进项转出的部分现在可以正常抵扣,需要在增值税怎么填写?
报关单上金额是美元,收款时客户转人民币,我们收到的款是人民币,这个有什么影响?会影响退税吗?客户转款有两种情况,一种是通过境外银行转人民币,另一个是境内银行转人民币,我们收款账户都是境内人民币账户
老师您好,我想问一下,如果26年5月之前发放25年的工资,汇算清缴就不做调增处理,汇算之后发放工资是否还需要做调整,还有就是如果27年5月之前把25年和26年的工资发放了,做汇算清缴的时候是否还需要考虑25年汇算清缴的问题
老师,固定资产原值5000,净值还有200,累计折旧4800,也没有卖,在库房也现在做固定资产清理,怎么做会计科目
请问老师,纳税申报表带章的,怎么下载?税务局下载 的没有带章
老师,有个房顶出租,纳税人名称是员工交的印花税,我们是驾校。这怎么做分录?
请问下餐饮行业购入的米面油应计入哪个科目
老师,劳务派遣公司月申报增值税附加税的话,点进去申报页面,它上面的税费正好是我计提的一致,这样可以直接提交申报吗?
公司就1个人,还是研发人员,计算公式是什么?要求填“报告期内企业按有关政策和税法规定税前加计扣除的研究开发活动费用所得税,按当年税务部门实际减免的税额填报”这个是给的要求,属于服务业
同学你好 你们不是100%加计扣除的吗
服务业怎么会是100%扣除呢,还有我问的是加计扣除减免税是多少
你们是什么服务业呢
经普办的老师就告诉我,属于服务业,这个有区别吗?
生活性服务业纳税人应按照当期可抵扣进项税额的15%计提当期加计抵减额。 我以为你们自己研发支出的
您没明白什么意思吗?和15%没有关系啊,我问的是,研发加计扣除减免税额怎么算,您算的啥?我不是生产企业不能按照100%扣除,不是应该按照75%吗?
那你加计扣除的金额是60万乘以(1%2B75%) 是加计扣除的金额