同学你好 这个可以开的 开了最好 红冲了两万的然后重新开一万八

老师想问下,由于供货商原因导致对方要支付我们滞纳金,对方开发票开了38万,只要我们支付36万,但这2万我怎么入账,才能把这38万做平呢
我们开给对方发票9万元,对方付货款是支付了8万元,扣了1万元质保金,请问老师这个分录怎么写
老师 我们买了一批货 对方比如说开了1万的票 可是因为质量问题 我们支付给对方9000 剩余的1000对方也不要了 我怎么做账
老师 我欠对方货款100万有合同 经协商对方认可只支付80万 那对方怎么给我们开票 20万因为货物有问题不支付了
对方给我们开了2万发票,可是货物质量有问题原因支付了1万8,应付挂了2万,我们要不要对方开负数发票?
我同一张发票,可以分开两个项目开吗?一个是广告费一个是广告设计费
公司原本是技术方面按6%税率,后来做跨境电商,在国内采购卖国外,那国内采购的货物要交印花税,卖给国外的个人不用交印花税对吧
机械类产品出口退税率是多少
公司属于筹办前期尚未注册期间,总经理出差的费用没有发票,要怎样入账
老师您好,想咨询下企业所得税汇算清缴问题。比如25年底计提某费用1万元,结果2026年6月份才开票,金额为0.8万元,25年汇算清缴时调增1万元,因为没有在汇算清缴前取得发票,这个处理对吗?另外现在是不是还需要更正25年的申报表,账载1万,税务0.8,永久调增0.2。26年账面产生的–0.2计入当年损益就不用考虑调整了,请问是这样处理吗?如果26年实际开票1.2万,相当于25年少计提0.2万,更正25年申报表,账载1万,税务1.2万,调减0.2万,26年账面0.2万,做26年汇算清缴时调增0.2呢?
老师,请问,个体增值税未达起征点,那个应交的销项税应该怎么做分录,需要缴纳经营所得税吗
第一次做事业单位帐,如何发工资在人员信息一体化里如何操作?碰到人员信息不完整例如工资台帐里变动原因出现蓝字2006年工改,如何修正?然后工资核定,批量生成如何做?到预算一体化又如何上报财政并发放工资,具体步骤讲一下
像印花税 以及附加税 如果按季申报的话 3 6 9 12 申报,1 4 7 10 缴纳是吧
公司开来的加油发票啥的 直接做报销款可以吗 没有报销手续 啥的 直接一个发票就可以做报销款么 只有对公转账记录
老师你好,例如一季度计提企业所得税100.98,而在申报时候扣缴金额是100.99,那么这0.01在二季度该如何处理呢?
为什么对方直接开负数的就可以嘛
这样开负数的话有负面影响吗?
是什么发票呢?专票你们勾选了吗
是勾选了
对方能开负数专票吗?
可以的 你申请红字发票信息表两万的 然后他开红字发票 再给你开一万八的蓝字发票
对方能开2000的负数专票吗?
他开了你这个专票不合适 专票不能部分红冲
要是对方是个人时间比较急红冲不了发票,这2000钱怎么搞,可以直接甩营业外支出吗?
可以先做往来科目