借业务活动费用,贷银行存款。
请教老师,公司做医学检验检测的(取得收入时收取技术咨询服务费),现收到财政局给的科技研发项目经费,收到时借银行存款,贷专项应付款;购买材料借原材料贷银行存款;【领用时借主营业务成本贷原材料;因为现在没有产生收入,所以月末是借研发支出,贷主营业务成本,同时结转管理费用-研发费用,贷研发支出-费用化支出;还是直接在领用时借研发支出-费用化,贷原材料呢,然后月末再结转到管理费用?】支付费用借研发支出贷银行存款,月末结转管理费用;那么专项应付款科目什么时候结转,发生当期转还是年末或结题时一次性转
您好老师请问您一下,我们是小规模纳税人,政府给我们拨付垃圾清运费走哪个科目,现在想冲减化粪池清掏,此款项为专款专用,录怎么如何写请回复 您看是收到款项时 借,银行存款 贷 专项应付款 冲减之前已经支付完垃圾清运费用时 借,专项应付款 贷营业费用 现在就营业费用在贷方,还需要结转吗?如果结转的话分录怎么写
1.甲公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。本月发生以下经济业务:(1)甲公司以经营租赁方式租入管理用办公设备一批,每月租金6000元,按季于季末支付。(2)甲公司以银行存款支付应付租金18000元,同时取得增值税专用发票,注明增值税税额2880元。甲公司取得的增值税专用发票本月已认证通过。(3)从深交所购买200万股股票,支付价款2000万元,另支付交易费用取得增值税专用发票,注明交易费用30000元,增值税额1800元。(4)收到投资者A投入的资金100万元。5销售产品一批,售价共计200000万,增值税率13%,款项已经收到并存入银行。(6)以银行存款支付销售产品发生的运杂费、包装费等费用4000元。(7)以银行存款1800元支付本季度银行借款利息,前两个月的借款利息为1200元。(8)购入原材料一批,货款为10000元,税率为13%,款项已付。对以上业务做会计分录。
老师,您好,请问12月的时候发票没到,但已经全额计入费用,分录是借:销售费用40万 贷:预付账款40万,1月份收到专票有个进项税10万,那我我做分录借:应交税费进项税10万 贷:销售费用10万 这么做对吗
案例二: 北京市X区办事处(行政单位),接受区发改委委托,完成某居民区楼门改造项目。办事处收到区发改委经费时账务处理如下: 借:银行存款 1 000 000 贷:其他应付款——楼门改造 1 000 000 办事处在进行项目时,支付人员劳务费100 000元,冲减其他应付款: 借: 其他应付款——楼门改造 100 000 贷:银行存款 100 000 办事处为该项目购买了价值20万元的设备,也冲减其他应付款: 借:其他应付款——楼门改造 200 000 贷:银行存款 200 000 但会计发现一个问题:设备如何入账? 针对上述处理,你给出什么建议?
汇算清缴广告费时所计算的收入比列,是全年的主营业务收入+其他业务收入吗
老师,我们是电商行业,一个月支付宝明细有4-5万条,一笔一笔的回单打出来太多了,可以不打支付宝回单明细直接导支付宝月汇总账单放在当月凭证后面嘛,
房地产开发公司每个楼的大本工本费会计分录
老师您好,4月应收客户4-6月份租金,怎样记账呢?
老师运输公司的保险费记入主营业务成本,按税负交税认证进项税额,利润表上的成本高收入,上年第二季度报的,本的年报和所得税汇算清缴怎么做表上报?
固定资产清理,营业外支出能税前扣除吗
根据合同约定,使用权资产在租赁前就要预付半年租金,但是已经使用了,预付租金一直也没付,那么确认使用权资产时这个没有预付的租金如何处理?使用什么科目来反应这个没付的租金?谢谢
老师您好!我注册公司核名通过了,但是我现在需要重新录入信息。我是把这个删除了再重新录入吗?
老师公司申报个税人数超过30人,会涉及残疾人保障金吗?
老师公司申报个税人数超过30人,会涉及残疾人保障金吗?
那应付款不用冲减吗,借 应付款
借 应付款 的对方科目写什么
不对呀,你当时没有收到这个专项经费吗?你写一下你收到的时候怎么做的?
收到:借 银行存款 贷应付款-** 专项经费 用应付款支付费用时,怎么写分类,居委会的账哈
借业务活动费用,贷银行存款, 借应付款,贷其他收入