借业务活动费用,贷银行存款。

老师,您好,请问12月的时候发票没到,但已经全额计入费用,分录是借:销售费用40万 贷:预付账款40万,1月份收到专票有个进项税10万,那我我做分录借:应交税费进项税10万 贷:销售费用10万 这么做对吗
案例二: 北京市X区办事处(行政单位),接受区发改委委托,完成某居民区楼门改造项目。办事处收到区发改委经费时账务处理如下: 借:银行存款 1 000 000 贷:其他应付款——楼门改造 1 000 000 办事处在进行项目时,支付人员劳务费100 000元,冲减其他应付款: 借: 其他应付款——楼门改造 100 000 贷:银行存款 100 000 办事处为该项目购买了价值20万元的设备,也冲减其他应付款: 借:其他应付款——楼门改造 200 000 贷:银行存款 200 000 但会计发现一个问题:设备如何入账? 针对上述处理,你给出什么建议?
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
三十一华联公司为增值税一般纳税入企业,适用的增值税税率为13%,消费税率为10%,所得税税率为25%,存货收发采用实际成本法核算该企业2021年发生下经济业务(1)从一般纳税企业购入一批原材料增值税专用发票上注明的原材料价款为100万元,增值税13万元,货款已经支付,另外购入材料过程中支付运费1万元适用税率为10%),材料已经到达并验收入库。(2)将一批材料用于造办公楼,材料成本为1万元,该材料购进时确认的进项税为0.13万元(3)购入工程物资一批,其价款为20万元,增值税为26万元,用银行存款支付进项税不能抵扣)(4)对外提供运输劳务(非主营业务),收入10万元存入银行,确认收入并计算应交增值税。(5)转让一项专利权的所有权,收入10万元存入银行,该专利权原值为12万元,转让时已经累计摊销6万元,没有计提减值准备。(6)企业用银行存款购买印花税票0.13万元(7)向甲公司销售一批应税消费品10万元,(主营业务),增值税1.3万元,收到款项已存入银行,该批产品的实际成本为8万元。要求:编制上述会计分录
国企单位之前都是正常运营自负盈亏,近几年上级不让有大量业务,只有有零星收入,目前为了维持公司正常运转,上级财政年初拨款维持公司运营,年末花不完的拨款上交,分录如何做? 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借成本或者费用 等科目 贷:库存现金/银行存款/应付账款 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款 2023-05-19 15:02 为什么要冲减管理费用? 冲减管理费用哪个明细科目? 未读2023-05-19 15:06:56 未形成资产需核销的是什么?我不太理解
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
那应付款不用冲减吗,借 应付款
借 应付款 的对方科目写什么
不对呀,你当时没有收到这个专项经费吗?你写一下你收到的时候怎么做的?
收到:借 银行存款 贷应付款-** 专项经费 用应付款支付费用时,怎么写分类,居委会的账哈
借业务活动费用,贷银行存款, 借应付款,贷其他收入