借业务活动费用,贷银行存款。
请教老师,公司做医学检验检测的(取得收入时收取技术咨询服务费),现收到财政局给的科技研发项目经费,收到时借银行存款,贷专项应付款;购买材料借原材料贷银行存款;【领用时借主营业务成本贷原材料;因为现在没有产生收入,所以月末是借研发支出,贷主营业务成本,同时结转管理费用-研发费用,贷研发支出-费用化支出;还是直接在领用时借研发支出-费用化,贷原材料呢,然后月末再结转到管理费用?】支付费用借研发支出贷银行存款,月末结转管理费用;那么专项应付款科目什么时候结转,发生当期转还是年末或结题时一次性转
您好老师请问您一下,我们是小规模纳税人,政府给我们拨付垃圾清运费走哪个科目,现在想冲减化粪池清掏,此款项为专款专用,录怎么如何写请回复 您看是收到款项时 借,银行存款 贷 专项应付款 冲减之前已经支付完垃圾清运费用时 借,专项应付款 贷营业费用 现在就营业费用在贷方,还需要结转吗?如果结转的话分录怎么写
1.甲公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。本月发生以下经济业务:(1)甲公司以经营租赁方式租入管理用办公设备一批,每月租金6000元,按季于季末支付。(2)甲公司以银行存款支付应付租金18000元,同时取得增值税专用发票,注明增值税税额2880元。甲公司取得的增值税专用发票本月已认证通过。(3)从深交所购买200万股股票,支付价款2000万元,另支付交易费用取得增值税专用发票,注明交易费用30000元,增值税额1800元。(4)收到投资者A投入的资金100万元。5销售产品一批,售价共计200000万,增值税率13%,款项已经收到并存入银行。(6)以银行存款支付销售产品发生的运杂费、包装费等费用4000元。(7)以银行存款1800元支付本季度银行借款利息,前两个月的借款利息为1200元。(8)购入原材料一批,货款为10000元,税率为13%,款项已付。对以上业务做会计分录。
老师,您好,请问12月的时候发票没到,但已经全额计入费用,分录是借:销售费用40万 贷:预付账款40万,1月份收到专票有个进项税10万,那我我做分录借:应交税费进项税10万 贷:销售费用10万 这么做对吗
案例二: 北京市X区办事处(行政单位),接受区发改委委托,完成某居民区楼门改造项目。办事处收到区发改委经费时账务处理如下: 借:银行存款 1 000 000 贷:其他应付款——楼门改造 1 000 000 办事处在进行项目时,支付人员劳务费100 000元,冲减其他应付款: 借: 其他应付款——楼门改造 100 000 贷:银行存款 100 000 办事处为该项目购买了价值20万元的设备,也冲减其他应付款: 借:其他应付款——楼门改造 200 000 贷:银行存款 200 000 但会计发现一个问题:设备如何入账? 针对上述处理,你给出什么建议?
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
那应付款不用冲减吗,借 应付款
借 应付款 的对方科目写什么
不对呀,你当时没有收到这个专项经费吗?你写一下你收到的时候怎么做的?
收到:借 银行存款 贷应付款-** 专项经费 用应付款支付费用时,怎么写分类,居委会的账哈
借业务活动费用,贷银行存款, 借应付款,贷其他收入