您好,如果没有可以填写营业爱支出里面
老师,我在填 写企业所得税年度申报A类时,遇上有点问题:第四个季度的企业所得税,我是准备在1月份计提缴纳,但我填 写年度申报表时,表里“实际应补(退)得得税额为0,但我还没有有纳税啊,会不会矛盾呢
老师,我想问下股权转让因为要填写个税申报表a表,表里面有个财产原值怎么填写呢?
老师,我想问下,我们是一般纳税人,这个通用申报表是怎么填的,需要填写哪些项呢?
汇算清缴我们是信用减值损失8830,利润表里面有信用减值损失这个科目,但是年度纳税申报表里面没有信用减值损失这个科目,那我只能填到资产减值损失里,那他会报错该怎么办?
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【1785234.22】元; 2.您单位填报的《利润表》“资产减值损失”本期金额为:【0】元; 3.您单位填报的申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”金额与《利润表》中填报的“其他资产减值损失”两者存在差异,若《利润表》中“资产减值损失”损失以负数列式的,两者绝对值需要相等,请核实。老师我这咋弄,我这利润报表里是在资产减值损失和信用减值损失里,那我这年报里往哪填呢
单纯就企业所得税来说,需调增,而没有调增,或者调少了,非恶意,引起发产生的补税,一般会有滞纳金吗?
你好老师,我想改社保那个工资基数,我之前是导入的,现在查不到记录,我在哪里改呢?
我们公司因为有些员工需要买社保在当地,所以就是工资在我们A公司发,社保买在我们B公司,那这两家公司的账务要怎么做,个税申报怎么报
老师,我们公司工资虚做的,有2个人员被几个公司同时做工资投诉到税务,税务给法人打电话了,我们公司现在是直接付钱给该这2名人员缴纳了个税?还是重新把24-25年的个税重新申报减员再做年报纳税调增比较稳妥?
入库原材料,库存做数量金额式电子表格版统计,但是同一个药剂,不同厂家价格不同,应该怎么记?
老师您好,我们外购的粽子送客户按正规流程来是不是需要帮客户报偶然所得
老师,今年备考中级,以前的继续教育补到了2021年,2021到2025都学了,是不是就是完成了,我的意思包含2025年的吧
请问老师,这个管理费用的金额是怎么得来的呢,是否这个利润表做错了呢,明细账对了下是对的
老师,内账需要计提税金及附加吗?
老师 我想请教一个事情 就是 我们每个月给供应商的钱 他们每个月会按一定的比例返还给我们 每个月不多 大概一两千的样子 然后可以冲抵下个月要付给他们的费用 那么这个返利我想请问需不需要对方给我们开红字发票呢?
填在营业外支出?
对可以暂时填在这里面
老师这三块数据都是分别填应付职工薪酬借方还是贷方的数据呢
你好,这个都填写应付职工薪酬工资借方就行
都填借方的数据么?
对 一般只要是都发放的 都是一样的数
我借方小于贷方的数据账上
我借方小于贷方的数据账上
什么原因不一样呢 或者贷方是计提的吧
是的老师计提的,还是填实际发放的数据吧
比如说这些计提的你在会算轻巧之前都能发放的话,填写再放金额也是没问题的
也就是说,我填借方数据也是可以的吧,
是的没错,是这个意思
老师利息支出这块税收金额要怎么填写呢,是不是和账载金额一致呢
一般没有特殊情况,都是一样的金额
老师抵债资产处置损失放在了营业外支出里面了,纳税调整表需要将这块调增么
这个是正常的抵债,是不用纳税调整的
好的、只是罚款这些需要纳税调增是吧
对 政府行政部门的罚款需要纳税调增