同学你好 那就是28.5万除以所得税税率哦
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师是这样的啊,就是我们挂靠人家工程,他们就在我们这开设了分公司,总工程是不含税1900万,现在所得税让提供1.5%,那就是要交28.5万,那倒推的话,利润达到多少
老师是这样的啊,就是我们挂靠人家工程,他们就在我们这开设了分公司,总工程是不含税1900万,现在所得税让提供1.5%,那就是要交28.5万,那倒推的话,利润达到多少
老师是这样的啊,就是我们挂靠人家工程,他们就在我们这开设了分公司,总工程是不含税1900万,现在所得税让提供1.5%,那就是要交28.5万,那倒推的话,利润达到多少
我们挂靠人家工程,他们就在我们这开设了分公司,总工程是不含税1900万,现在所得税让提供1.5%,那就是要交28.5万,那倒推的话,利润达到多少
学堂的学习记录在哪里查询
请问中途接账,之前没有账,请问期初数据就录入银行余额,实收资本,应收账款。可以吗,还是必须要和科目余额表一样。
老师好,请问公司开给个人的发票是不需要缴纳印花税的,对吗?
甲方要给我们报销安措费 安全帽之类的 如果我们要付出去 然后发票开给他们可以吗 后面甲方把钱打给我们 我们不给甲方开票 我们只是代采购
房屋大修,完工当月装修费计入房产原值,房产原值发生变化,新的房产原值计税时间是从什么时候开始?
老师,个体户做税务登记,这个可填可不填吧,不填有什么影响吗
04.【单选】甲公司为研发某项新技术2018年发生研究开发支出共计300万元,其中研究阶段支出80万元,开发阶段不符合资本化条件的支出20万元,开发阶段符合资本化条件的支出200万元,假定甲公司研发形成的无形资产在当期达到预定用途,并在当期摊销10万元。会计摊销方法、摊销年限和净残值均符合税法规定,2018年12月31日甲公司该项无形资产的计税基础为()万 A.190 B.200 C.332.5 D.300
老师,您好,一般纳税人城建税怎么计算
老师,本年累计代表的是当年的累计数据还是从开业到至今的所有数据?
老师,我们公司租用老板的车,今天老板去税局代开了私车租赁发票,缴纳了印花税。请问,印花税所属期是7月份的话,那我们公司申报印花税是在次月申报吗?我们公司是小规模纳税人,季度申报增值税了,季度申报印花税。
同学你好 算出来是利润哦
如果税率是5%的话,倒推利润是570万,那这个也不适用于这个税率了,所以想知道一下倒推利润多少
这个就是税额除以税率 算出来是利润
对啊。利润是570万,那还能适用5%的利润吗
那你除以25%的税率就可以
然后28.5万除以0.25,利润是114万,他又在300万的范围之内了
你们是不是小微呢 所得税税率是多少