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我公司是一般纳税人,酒店,目前在酒店装修,购买空调,是固定资产吗?12月预付货款60万,12已收到增值税专票,但货未收到,预计4-5月到货,怎么账务处理?进项税额是否可以抵扣。12月付款时收到发票记了长期待摊费用

2024-01-25 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-25 16:12

你可以先进入到长期待摊费用,等这些都安装以后开始营业了再转到费用里面

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快账用户4301 追问 2024-01-25 16:51

是转到费用里?是说按月摊销吗?还是转固定资产,按月折旧

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齐红老师 解答 2024-01-25 16:57

记入长期待摊费用,然后再按月摊销计入的费用

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你可以先进入到长期待摊费用,等这些都安装以后开始营业了再转到费用里面
2024-01-25
同学,您好,很高兴为您解答!
2024-01-25
你好 (1)5月5日,购入甲材料,增值税专用发票上记载的货款120000元,增值税额为15600元,发生装卸费1400元,全部款项以银行存款支付,材料尚未运到; 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)5月11日,该批甲材料已验收入库,结转其实际采购成本; 借;原材料,贷:在途物资 (3)5月12日,根据合同规定,向东方公司购买乙材料,以银行存款预付货款150000元; 借;预付账款,贷:银行存款  (4)5月18日,向东方公司购买的乙材料运到企业并已验收入库,收到对方开来的增值税专用发票,发票注明材料价款120000元,增值税额15600元; 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 (5)5月20日,收到东方公司退回多付的预付货款。 借:银行存款,贷:预付账款
2022-12-23
同学 你好 计算当中。
2022-09-29
你现在的具体问题是什么?
2022-11-04
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