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老师。职业培训机构,支付给老师的课时费按正常员工工资薪金申报哥人所得税了。我在做分录的时候是不是要先借,主营业务成本 ,贷应付职工薪酬,支付时候,借应付职工薪酬,贷银行存款

2024-01-25 22:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-25 22:50

您好,对的,这个分录,是没错的

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快账用户8971 追问 2024-01-25 22:51

2023年的时候,我忘记做应付职工薪酬科目过度一下了。我汇算清缴的时候要怎么调整。

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齐红老师 解答 2024-01-25 23:16

那你当时直接就是借方主营业务成本贷方银行存款吗?

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快账用户8971 追问 2024-01-25 23:22

是的老师。就是这样写的。如果我现在突然想到,我汇算清缴的时候不是要写工资薪金账载金额的那些表吗,到时候我是要怎么那个数据

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齐红老师 解答 2024-01-26 08:33

按照你支付的这个金额,这个金额去填写,这个就行

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您好,对的,这个分录,是没错的
2024-01-25
你好 是的 是这么做的
2021-09-07
您好,这个的话,主营业务成本,这个是可以结转到本年利润
2024-06-27
你好,当月有收入的可以的。
2022-01-10
你好,是的,学员,你写的很对的
2022-07-19
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