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老师,麻烦问一下,23年进项成本发票材料已入库,未出库,发票未抵扣。24年发现23年发票有一个材料型号错了,对方作废后重新开过来,我怎么记账

2024-01-26 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-26 13:41

同学,你好 之前分录怎么做的??发一下

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快账用户6156 追问 2024-01-26 13:45

借:原材料 待抵扣进项税 贷:银行存款 主要是我都入完库了,我还需要重新改入库单凭证嘛,我能把新发票直接附在23年旧发票后面嘛

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齐红老师 解答 2024-01-26 13:46

同学,你好 能把新发票直接附在23年旧发票后面嘛不可以 建议红冲之前的分录,重新做 借:原材料   负数 待抵扣进项税   负数 贷:银行存款   负数 借:原材料 待抵扣进项税 贷:银行存款

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快账用户6156 追问 2024-01-26 13:49

那我库存怎么办是出库重新入,我原来的库存怎么处理呢

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齐红老师 解答 2024-01-26 13:50

同学,你好 先退货,再入库

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快账用户6156 追问 2024-01-26 14:08

您指的退货就是我出库在入库,对吗老师

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齐红老师 解答 2024-01-26 14:08

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户6156 追问 2024-01-26 14:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-26 14:08

不客气,祝工作顺利

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快账用户6156 追问 2024-01-26 14:13

老师,不好意思还有一个问题,就是这张发票有几项材料已经出库了,也没抵扣,那我能只对没出库的部分进行修正嘛

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齐红老师 解答 2024-01-26 14:14

同学,你好 建议全部修正

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快账用户6156 追问 2024-01-26 14:16

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-26 14:16

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 之前分录怎么做的??发一下
2024-01-26
1)不可以做这样的账务处理,原材料需要入库处理
2022-06-09
1)不可以做这样的账务处理,原材料需要入库处理 2虚增会计利润是23 3.借原材料-暂估23 贷应付账款-暂估23
2022-06-09
1处理事错误的 需要做购进处理抵扣进项税额
2022-06-08
那你第一个分录写错了是吧?借其他应收款贷银行存款才对。 你实际有业务的吗?实际有业务的,上面的不变。问对方重新要求开发票。
2024-12-06
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