你好,这个情况属于双边挂账,同一个往来单位同时在资产负债类往来科目挂账,可以跟对方沟通确认后抵消只留下其中一方余额

老师,请问下我公司以前年度有个其他应付款——社保费借方有余额,我查了一下是每次交社保都是借:其他其他应付款——社保费,贷:银行存款,主要是4年前发生的挂账了,要怎么做才能消掉这个分录呢 ?
我想问其他应付款这个科目下,如果已经没有贷方余额了,只有借方余额,请问出具报表以后,他是怎么显示的呢?
我想问其他应付款这个科目下,如果已经没有贷方余额了,只有借方余额,请问出具报表以后,他是怎么显示的呢?
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师请问一下,我们公司账套上其他应付款款借方余额是246088,然后二级科目是梁姚,但是其他应付款 -梁姚,借方余额是314129,这个有些看不懂了,请问是什么意思呢
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
这个平时主要就是记得法人的账,法人转进来,借 银行存款 贷 其他应付款-梁姚 如果从公户转给法人就是 借 其他应付款-梁姚 贷 银行存款 , 到后面就形成这样了
你好,这种可以不同时使用其他应收和其他应付两个会计科目,使用一个就可以了。目前这种情况可以直接抵消了,余额在哪方之后就保持用这一个科目就好
怎么抵消呢,麻烦老师把按照我发的图片数据把分录写出来,谢谢你
借:其他应收款-梁姚246068.11 贷:其他应付款-梁姚246068.11
那这样做,到底是法人欠公司的钱,还是公司欠法人的钱?
该笔分录做了只是把双方的会计科目归集到一个科目核算了,做与不做该笔分录都是法人欠公司钱
那平时收法人转到公户和公户转法人怎么做分录
收法人转到公户 借:银行存款 贷:其他应收款 公户转法人 借:其他应收款 贷:银行存款
那以后就不用其他应付款款这个科目了吗
你好,是的,之后可以统一使用其他应收款科目
那以后会不会其他应收款又会出现双边挂账的现象呢
你好,如果保持一个科目使用,后面是不会出现双边挂账情况的