你好,这个情况属于双边挂账,同一个往来单位同时在资产负债类往来科目挂账,可以跟对方沟通确认后抵消只留下其中一方余额

老师,请问下我公司以前年度有个其他应付款——社保费借方有余额,我查了一下是每次交社保都是借:其他其他应付款——社保费,贷:银行存款,主要是4年前发生的挂账了,要怎么做才能消掉这个分录呢 ?
我想问其他应付款这个科目下,如果已经没有贷方余额了,只有借方余额,请问出具报表以后,他是怎么显示的呢?
我想问其他应付款这个科目下,如果已经没有贷方余额了,只有借方余额,请问出具报表以后,他是怎么显示的呢?
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师请问一下,我们公司账套上其他应付款款借方余额是246088,然后二级科目是梁姚,但是其他应付款 -梁姚,借方余额是314129,这个有些看不懂了,请问是什么意思呢
一个小学,用财政资金建设运动场,假如2023年付款20万(50%进度款),2024付款20万,项目开工时间和竣工时间分别是23年3月和23年6月,结算审核报告在23年12月,学校在2023年6月和2024年2月分别计了两笔固定资产,可以吗?
年度内单位有一千万的生物资产盘亏,年度汇算清缴前是否要到税务局备案
个人去税务局代开水泥和沙石的发票,金额是96300元,需要交多少税点?
营业执照注册资金是1000万,目前未曾做过实缴。现在要求先实缴400万,请问具体如何操作?工商税务有哪些手续需要处理。
个体户原来是核定征收的,被改为查证征收了,2026年第一季度已改为查账征收,开了十几万的发票出去了,那一定要这个季度拿进项回来吗?还是可以今年之内拿都可以呢,像公司那样暂估可以吗?
老师好,个体户生产经营个人所得税B表如何申报?(在哪个平台申报?)谢谢!
我们客户罚我们款不给我们开发票合理不
老师,公司A把买的钢卷直接送到另外一家分公司B加工成半成品等,再送到A公司,那现在B公司开票开什么品名给A公司啊
老师,我们是支付土地流转费的一方,后面我们这个土地流转费如何挂账
企业账户支付海外的版面费,形式发票可以入账税前扣除吗
这个平时主要就是记得法人的账,法人转进来,借 银行存款 贷 其他应付款-梁姚 如果从公户转给法人就是 借 其他应付款-梁姚 贷 银行存款 , 到后面就形成这样了
你好,这种可以不同时使用其他应收和其他应付两个会计科目,使用一个就可以了。目前这种情况可以直接抵消了,余额在哪方之后就保持用这一个科目就好
怎么抵消呢,麻烦老师把按照我发的图片数据把分录写出来,谢谢你
借:其他应收款-梁姚246068.11 贷:其他应付款-梁姚246068.11
那这样做,到底是法人欠公司的钱,还是公司欠法人的钱?
该笔分录做了只是把双方的会计科目归集到一个科目核算了,做与不做该笔分录都是法人欠公司钱
那平时收法人转到公户和公户转法人怎么做分录
收法人转到公户 借:银行存款 贷:其他应收款 公户转法人 借:其他应收款 贷:银行存款
那以后就不用其他应付款款这个科目了吗
你好,是的,之后可以统一使用其他应收款科目
那以后会不会其他应收款又会出现双边挂账的现象呢
你好,如果保持一个科目使用,后面是不会出现双边挂账情况的