你好,这个情况属于双边挂账,同一个往来单位同时在资产负债类往来科目挂账,可以跟对方沟通确认后抵消只留下其中一方余额
我想问其他应付款这个科目下,如果已经没有贷方余额了,只有借方余额,请问出具报表以后,他是怎么显示的呢?
我想问其他应付款这个科目下,如果已经没有贷方余额了,只有借方余额,请问出具报表以后,他是怎么显示的呢?
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师请问一下,我们公司账套上其他应付款款借方余额是246088,然后二级科目是梁姚,但是其他应付款 -梁姚,借方余额是314129,这个有些看不懂了,请问是什么意思呢
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,
老师你好。我这边公司没有经营是零申报,然后个税因为长期零申报有风险提示,每个月就报了1000元,但是没有做账,这个在企业所得税申报时如何申报?
这个平时主要就是记得法人的账,法人转进来,借 银行存款 贷 其他应付款-梁姚 如果从公户转给法人就是 借 其他应付款-梁姚 贷 银行存款 , 到后面就形成这样了
你好,这种可以不同时使用其他应收和其他应付两个会计科目,使用一个就可以了。目前这种情况可以直接抵消了,余额在哪方之后就保持用这一个科目就好
怎么抵消呢,麻烦老师把按照我发的图片数据把分录写出来,谢谢你
借:其他应收款-梁姚246068.11 贷:其他应付款-梁姚246068.11
那这样做,到底是法人欠公司的钱,还是公司欠法人的钱?
该笔分录做了只是把双方的会计科目归集到一个科目核算了,做与不做该笔分录都是法人欠公司钱
那平时收法人转到公户和公户转法人怎么做分录
收法人转到公户 借:银行存款 贷:其他应收款 公户转法人 借:其他应收款 贷:银行存款
那以后就不用其他应付款款这个科目了吗
你好,是的,之后可以统一使用其他应收款科目
那以后会不会其他应收款又会出现双边挂账的现象呢
你好,如果保持一个科目使用,后面是不会出现双边挂账情况的