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老师:年末应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额,查不出来原因,这个该怎么平掉呢

2024-01-29 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-29 17:44

就是这样产生的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户3210 追问 2024-01-29 17:47

这个我知道,但是下月借方:借:未交增值税,贷:银行存款,还是平不了应交税费-应交增值税-转出未交增值税。差几千,这个该怎么办吧

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齐红老师 解答 2024-01-29 17:49

这个科目不结转平的,正确申报增值税就是了

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就是这样产生的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2024-01-29
你好,需要查明原因,才知道具体该如何处理的 
2023-04-05
您好!留抵的话,转入未交增值税,在借方体现
2024-03-12
同学你好,您 是问进项税额转出的处理么?
2021-08-19
你好,应交税费-应交增值税(进项税额转出),发生的时候计入贷方,结转的时候计入借方,这样两个分录之后,应交税费-应交增值税(进项税额转出)余额已经结平了啊 
2022-12-19
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