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我是购买方,收到一张跨月红冲专票,我这个月申报增值税的时候应该怎么操作

2024-01-30 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-30 14:51

你好,需要将该发票税额做进项额转出处理

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快账用户7342 追问 2024-01-30 14:52

怎么转出,申报增值税的时候,直接在进项税额里面减掉这一部分金额吗

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齐红老师 解答 2024-01-30 14:54

在申报表表二中的红字专用发票那一栏填上红字税额就可以

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相关问题讨论
你好,需要将该发票税额做进项额转出处理
2024-01-30
您好,做进项税转出,同时冲减原先的费用 申报表填进项转出,填在附表二,填在20行
2020-12-15
你好,你的红字信息表应该审核不通过的。
2021-11-02
同学,你好 对方不需要操作
2022-11-24
你好,填写在附表二的进项税和转出里面。
2023-02-28
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