同学您好,首先需要进行的是“冲红”操作,即对原先错误入账的发票进行冲减。然后,针对本年重新开具的发票,将其入账。这一部分会计分录为:借:相应的费用科目;贷:应付账款-供应商。在以上会计分录中,相应的费用科目应该是当前的正确科目,这样才能保证账务处理结果正确、准确。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    您好 老师 有个去年12月份开的发票 今天要作废重开 跨年了 怎么处理呢
请问下,去年的发票金额开错了,今年一季度把错误发票作废,重新开了一张,会计分录怎么做??
老师:你好!不动产发票去年开了普通发票已入账,今年老板要开发商作废重新开了专票,请问这种情况怎么做账?
去年供应商开了票,今年作废了,重新开了,怎么处理?
去年开的普票,现在想作废,重新开专票怎么处理
                500元以下收款凭证怎么入账算成本?
老师,您好!物业费发票报销,是不是一定要有租赁合同或者产权合同呀
老师,在建工工程中产生的收入怎么处理。
个税系统申报的金额和财务系统的对不上,不知道是不是分录错了,还是其他问题,申报工资金额207380.91元
单位收到个人投资款怎么入账
一般查政策,去哪里查比较快
你好老师请问申报个税,10月工资11月支付,是12月申报个税吗?11月支付的工资扣除的个税是9月工资表的个税?
我补缴2020年印花税,22238.7元,怎么做分录?
老师,我们帮人家,消防维护保养检测类的服务,怎么开票,品名选什么
老师,请问办公室买中央空调,然后包安装,这样只要开空调发票就可以吗?