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采购货物已经销售,要不到进项票,库存商品做了暂估,怎么平账处理?

2024-01-31 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-31 11:52

正常按流程结转商品成本就是,只是那个成本没法扣除

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快账用户7906 追问 2024-01-31 11:56

那分录怎么做?我之前付款时,借预付账款,贷:银行,收到货物入库,做了 借:库存商品(暂估),贷:应付账款(暂估),结转成本做了 借:主营业务成本(暂估),贷:库存商品(暂估)

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快账用户7906 追问 2024-01-31 11:57

现在我账面预付账款,和应付账款(暂估)是同一家单位,报表虚高。我想把账平了

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齐红老师 解答 2024-01-31 12:01

借:应付账款(暂估) 贷:预付账款

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快账用户7906 追问 2024-01-31 12:01

您说的正常按商品流转结转,那就是没有收到票的情况,借:主营业务成本,贷:库存商品,借:应付账款(暂估),贷:预付。成本没法扣除是什么意思?

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齐红老师 解答 2024-01-31 12:03

都没有发票,意思是要调增利润

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快账用户7906 追问 2024-01-31 12:05

那就是,所得税年报时,我把暂估成本的,纳税调增出来?

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齐红老师 解答 2024-01-31 12:06

是的,就是汇算时做纳税调增

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快账用户7906 追问 2024-01-31 12:07

谢谢您,明白了

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齐红老师 解答 2024-01-31 14:37

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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正常按流程结转商品成本就是,只是那个成本没法扣除
2024-01-31
同学,你好,红冲当时暂估分录,重新做正确的进货分录,然后结转成本的分录做调整 。
2021-04-14
同学,你好 等来发票  借 库存商品    负数 贷应付暂估款    负数 借 库存商品     贷 应付暂估款
2023-12-05
你好    1. 先做暂估 。如果你知道收到的是专票 你直接不含税暂估 。如果是收到普票 你价税合计来暂估 。收到发票直接附凭证后面去。 进项税补做即可。   
2021-02-01
你好!你之前暂估怎么做的分录,就做相反的分录,金额写负数,多余的金额就可以了
2021-11-12
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