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老师您好,1.如何知道客户公司应该申报哪些税那?2.2023年政策下以前开的增值税发票如发生销售折让,终止开票有误该如何处理 3.小规模2023年新政策前已开了免税,3%普票,后续如何处理? 4.纳税人适用1号公告规定的加计抵减政策需要哪些资料

2024-01-31 20:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-31 20:40

你好,稍等正在作答

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快账用户2100 追问 2024-01-31 20:50

销售公司买二送一有哪几种不同的开票方式?账务如何处理

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齐红老师 解答 2024-01-31 20:51

1、登录电子税务局,在我的信息-数字账户中可以查到认定要申报的税种 2、开红字发票,按正确的开票入账 3、是说开的免税发票还是3%的普票? 4、仅需要提交一份适用抵减政策的声明

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快账用户2100 追问 2024-01-31 20:53

开的3%普票

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齐红老师 解答 2024-01-31 20:57

开的3%普票没关系的,符合免税销售额申报时填在免税行次就好

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你好,稍等正在作答
2024-01-31
组织安排会议或展览的服务按照“会展服务”征收增值税,一般纳税人的适用税率为6%,小规模纳税人适用3%征收率。
2023-09-26
您好,可能按照3%开了普通发票,如果开了作废发票重新开免税的普票享受免税。
2022-06-30
你好,1.开具增值税专用发票,共实现不含税销售收入共100万元; 销项税额=100*13%=13
2022-03-22
你好需要计算做好了给你
2022-03-26
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职称:注册会计师,税务师

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