您好!可以正常入账,借:管理费用,贷:其他应付款
两个老板新开的一家公司, 但是银行对公账户里没有钱(没有实缴), 然后呢,做了一笔 业务, 我们公司属于采购方, 有一家公司(对方让我们采购, 然后我们公司没有用新开的对公账户走采购,而是老板先个人垫资,然后跟这家(对方)公司签了合同,开票了。 这家公司(对方)马上走对公账户打款给我们对公账户采购款,这样做有问题吗? 会计分录怎么写?
老师你好,我想问下,我们公司老板采购了一笔礼品送给客户,但货款是老板私人付的,然后对方开具了一张普票,该怎么入账
老师 你好 我想问下就是我们私户上转了一笔房租和物业费 然后我们老板出具了一份私户授权书代替公户付钱 现在对方给我们开了专票 这张专票我们可以抵进项吗
老师,请问一下,我们私户采购了一笔货款付给对方的公户,现在有余额,对方供应商给了一张这样的对账单,然后就用公付转了私户给到我们。我想请教老师,这个对账单,是可以用在做税务账时,来销除掉应付账款
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
,好的,谢谢老师
老师,二级科目我该怎么填写?
您好!管理费用-业务招待费比较合适点
好的,谢谢
贷其他应付款的二级科目,我是不是要填写老板的名字啊?
其他应付款最好写一下,但这个不是必须的,也可以摘要上面写一下
如果有问题再问我哦,解决的话麻烦给个五星好评哦