其他的科目余额都正确吗?

老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
老师,我是在会计公司上班, 1.我这有一家做交接过来的公司,是小规模纳税人,去年成立的,没有账本,电子税务局也没上传过财务报表,老板之前从没给过会计银行回单和对账单,但是过来的科目余额表有银行余额,这个银行的余额我怎么调呢,银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人,18年成立的,没有账本,没有科目余额表,今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额,但是今年的税都是0申报,我从11月建账的话,这个银行流水我从几月份补呢,这个银行余额我怎么做分录呢
老师好,原来有一笔处理公司的面包车没有通过固定资产清理科目核算,也没有交税。当时会计把这笔款项计入了其他应收款负数。后来S局查出来补了两千多的税,同时还查到库存盘亏未查明原因补了一万多的税。这一万三的税费,直接就做了一笔借应交税费未交增值税贷银行存款,导致了应交税费的余额负数。现在想要处理一下应交税费的负数余额,怎么处理呢?那些面包车都已经被折旧完了,也没办法通过固定资产清理科目处理了。谢谢老师
老师,有张专票对方开错了,我们是购买方,她开了红字发票冲4月的,。然后现在状态是作废,是不是我们确认不了了?
老师,你好。请教下公司股东股权转让时缴纳的印花税可以入公司成本吗
发放工资时,有基本工资,实发工资要加上:绩效工资、职务补贴等,再减日常的扣款,每个月实发工资都不一样,那么我申报个人所得税时 ,是只申报基本工资吗?
员工12月入职,四月离职, 现在针对于公司未签订劳动合同,主张赔偿金, 他可以要四个月的补偿还是五个月的补偿 12月份的可以要吗
残疾人是多少级可以来上班吗?公司残疾人保障金,是要配多少个残疾人才不需要交?有分级别吗
请问,增值税进项税额转出的意思就是:转出的这部分税不让抵扣了,就作废了,是吗?
老师,现在个税是怎么申报的?没有当月没有发放工资,就是个税就要零申报吗?还是正常申报?
老师,我们公司新成立的现在是小规模纳税人,现在设备已经购进了,什么时候转一般纳税人?
您好老师,民办幼儿园缴纳的印花税如何账务处理呢
老师,1名员工5月入职我司。当月工资7800,请问如果他现在6月做专项附加扣除,扣除1个孩子的教育扣除2000.请问是从1月开始附加扣除,还是做采集的当月做扣除啊。
如果正确的话,借未分配利润,贷实收资本。