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老师你好,请问我已经申报缴纳了1月的税金,但是供应商有张发票要红冲,那我1月的申报是不是要转出这张进项发票,影响已缴的税款吗

2024-02-04 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-04 10:22

你好 下月转出来就行的   

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快账用户4111 追问 2024-02-04 10:22

那就不影响我1月要缴的增值税

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齐红老师 解答 2024-02-04 10:24

你好是的不影响的呢 

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快账用户4111 追问 2024-02-04 10:24

那就是说我可以2月申报时再转出是吗

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齐红老师 解答 2024-02-04 10:28

对的是这样处理正确的。

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你好 下月转出来就行的   
2024-02-04
学员您好,是的,对的,开了红字发票。系统会自动冲减您的当期进项税额,后期进项少了,自然要补交税。借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2023-12-23
对,这个是需要进项税额转出的
2024-08-06
2 月做红冲分录,进项转出在 2 月增值税申报表填报,1 月申报无需调整。
2026-02-04
你好,现在需要先开红字信息申请,然后才能开负数发票不能作废
2023-12-11
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