开具的发票是免税税率的?
我们是一家小规模餐饮服务管理公司,承包了初高中学校食堂,请问是否免征增值税、企业所得税?如果免征,怎么申报纳税?每个月的营业额已经超10万。
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
老师,我们经营学校食堂销售额免税,但是现在有一部分公司又对外转包出去,我想问的是剩余的未转包部分食堂还可以免增值税吗?
老师,我们公司是承包学校食堂免税企业,开具了增值税普通发票,我在申报增值税时有税额,我想问怎么把税额调减成0
我们公司是承包学校食堂免税的增值税一般纳税人,1月份开具的发票有税额,我申报增值税时,一表和主表中带出了税额,需要缴纳税款,我应该如何填写才能不缴纳税款
老师您好,我们是一般纳税人,现在我们开给客户的发票是免税发票,供应商给我们开进来的票是专项票9个点,做账的时候做了进项税额转出,现在这个进项税额转出科目余额在贷方,这个要怎么处理
企业所得税季度预缴是提前交钱么?
员工报销酒店发票1000元,进项60元,公司只给报800元,那我需要进项税转出还是可以60元全额抵扣,如果能全额抵扣,是不是不管给员工报多少都不影响进项全额抵扣,除非发票红冲报不了
老师,您好,我们幼儿园报废了一部校车,然后公户收到报废款项。对方公司要求我们幼儿园开具发票。那能开吗?如果可以开,要怎么开?麻烦老师解答了
老师,税后净利润就是净利润吧?
个体户,利润高有什么影响吗?现在交个税还是按核定征收交个人所得税
老师,我把很多工作表的销售数据按月求和用什么方法快一些
解释下同一责任中的第三条
老师们能不能提供一个记忆技巧?很努力在记了,老师搞混,不然就是回头就忘了,刷完这科忘那科的,好痛苦税务师刷题第二轮了还觉得有些不尽人意。
老师,小规模纳税人,是不是季度不超过30万,不要缴纳增值税跟企业所得税?
不是的,有税率
那申报时就会有税额。填写在免税销售额。最后不用交税,就没问题
老师,表一中带出了税额和销售额,我手动改动到免税可以吗
销售额填写在免税销售额,带出的税额,不用改
其中的2971.7从上面第5行改到最后一行
老师,表一中的开具发票销售额一栏有的数据不用修改吗?我更改到最后一行免税不可以吗
不行,直接用系统带出的数据即可
老师,您的意思是系统带出的数据还存在,我在免税行列在写上免税销售额吗
老师,这样填写吗
老师,主表中有要缴纳的税额,这也不符合我们免税,如何正确填写呢
若没有开专票,主表第一行的数据不要填写。 全部填写到免税销售额
老师,这是通过表一打出来的,表一中也有这个数据,主表中如果不获取数据如何填写呢
全部填写到免税销售额
您的意思是主表不通过表一获取数据吗?
老师,您看我在主表中也填写了免税一行,但是第一行的数据还是存在的
可以删除第一行的数据