第二个图片里面的第一行是什么业务的?

我们是一般纳税人,1月份预缴了两次增值税,税款所属期是1月份的,一笔是异地经营预缴的税款,还有一笔是预缴了公司所在地的税款,我如何填写申报表呢
老师,你好,我们单位十月份的税款缓缴了,现在申报十一月份的增值税主表时,其中的本期缴纳上期应纳税额这一栏是填写10月份应缴的税款,还是视为没有缴纳,填写零就可以
我公司为一般纳税人,经营业务符合免征增值税政策相关规定。我公司1月份销售额100万元,已经开具了增值税普通发票,在2月1日办理增值税申报时,按照征税项目进行了纳税申报并缴纳了税款,后续应该如何处理?
老师,我公司为一般纳税人,经营业务符合免征增值税政策的相关规定,我公司1月份销售额100万元,已经开具了增值税普票发票,在2月1日办理增值税申报时,按照征税项目进行了纳税申报,并缴纳了税款,后续应该如何处理?
我一般纳税人,发现2月份的申报表填错了,我们1月份开了票,2月份交的增值税,但是我增值税申报表本期已缴税额填的是0,期末应补退税额也是0
B公司是销售方,A公司是购买方也是厂房出租方,B公司销售给A公司货物已开票10万,但B公司欠A公司房租5万,总房租6万,B公司因为刚成立是以关联公司C公司的名义签订厂房租赁合同,所以B公司就已对公预付转账给A公司一个季度房租1万,A公司开给C公司发票1万,A公司最后抵消完后应付B公司10-5-1=4万,但是未付房租5万A公司还是开给C公司,这个B公司怎么做账呢
怎么会成本是100呢,不应该成本90吗?
企业所得税税率是多少
你好,如果我外经证的合同金额是860000,但最终开票876189,当时860000已经异地预缴了合同860000的税,请问差额16189部分需要去异地补缴税吗
老师知不知道,制造型企业的利润率一般多少
郭老师,有个问题请教一下
老师,咱们企业平时报税时有几张表 需要填写 ?表一主表 表二是销项 表三是进项
老师,我是生产企业,25年7月才开始有出口同内销销售,到今年10月止出口同内销销售收入都是5θ0万,合计1000万销售额,初步提交了首单资料但是未审批,这样我今年要交增值税税负吗?
老师,专项扣除22年计提多了18万,然后23到25年发生时冲减,我是不是把22年的报表调增,23到25年调减
公司个人账户收款转到对公账户时记了实收资本,后来税务局查账补交了所有税款,那这部分实收资本需要调账吗?税务局没有指出这部分钱是收入,不是实收资本,太乱了,搞不清楚
餐饮服务业
那你是不是开了一个6%的。
如果你开了6%的话,需要正常缴纳。
老师,我们是免税企业,我开具发票的时候没办法带出免税的,这个我填写申报表没办法填写在那里不用缴纳税款吗
必须是选择免税的,那你这样的话需要正常交税了,可以选择免税的税率,你选择的不对,你没有设置好是否是免税项目,你选择是,然后选择出口及其他免税
现在是你发票开具的,有问题只能交税。