你好,当时开了2万的发票的时候,直接做了管理费用咨询费吗?
老师,12月我收到期中一家供应商的进项发票,税额2.21万元,不含税金额为17万元,我当时收到发票时,没有检查发票,就直接做账了,当时做了分录是,借:应交税费(进项)2.21 原材料 17 贷:应付账款:19.21元, 月底,又接着结转,增值税的分录,计提附加税的分录,然后接着出报表, 但是现在问题来了,我现在进认证平台里面去认证发票,发现供应商把我们公司的税号开错了,导致这张发票无法认证,要退票重开,这样,我认证的进项跟我做账的进项对不上了,然后影响的后面,一连串的分录都是错的,现在,我是要直接反结账,去调分录,重新改报表,还是要怎么处理
郭老师,麻烦问下以下关于房产中介公司的问题 一、我们把张某个人房子租过来,签订租赁协议,租金15000元一年;你看下以下分录可行? 借:预付账款-房租 15000元 贷:库存现金 15000元 每月分摊时 借:管理费用-房租 1250元 贷:预付账款-房租1250元 2、然后,我们在把张某房子某租给A公司,租期一年18900元,含税价,并开具租赁普通发票给A公司,分录如下: 借:银行存款18900元 贷:主营业务收入-租金 18000 应交税费-应交增值税 900 二、还有一个方式,张某委托我们把房子租出去,那么签个委托协议,我们租出去并给对方公司开了租赁发票,这个会计账务怎么处理?
老师,咨询您一下,我们成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月不是算筹办期吗?是这样吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000,会计分录,借,银行存款贷,主营业务收入,应交税费增值税 三,a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗?
老师,我们有一笔财务咨询的业务,现金支付了2万,对方开了2万发票,后来合同改成了15000元,对方银行存款退回来了5000元,发票红冲20000作废后,对方又给我们重新开了张15000的发票。领导让把资料都放在一起,直接走咨询费15000。应该怎么做会计分录?
老师,我们公司签订了一个技术服务合同,这个服务费总共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三个月的22500元,其中7500是服务费,15000是保证金,这个15000的保证金是最后两个月的服务费,等 于最后两个月不用交了,但是老板让我直接把22500元发票开给对方了,说保证金最后也是服务费,就一次性开过去了然后后面每个月按7500转来了,这个账我要怎么做老师,公司 有两个员工,工资都是5000,您看我这样写分录对么
小规模纳税人,假如8月的收入为6万,做民宿的,但是成本只有2万这样,那结转成本的话正常按80%结转,目前没有那么多成本结转,那这个月结转成本怎么弄?只按2万结转利润是不是太高了?
客户给孩子买了些奶粉,食物,还有电子产品可以入账么?计入什么科目
老师,请问饲料酱油渣或者酱油糟是不是免税产品?
请问会计做账,每月结算后,必须按时 每月装订、每月存档吗?
债劵的价值怎么算?公式要减所得税吗?
公司地址变更了,税务变更怎么做?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,老师收到火车票报销,金额太小,不想抵扣进项,直接价税合计入账行不行
公司法人挂了好几十万的其它应收款,可以用什么方法平账
期末余额为什么是负数呀
有没有所得税汇算清缴好的实操的书籍推荐
当时没有入账,但是有报销单
借预付账款,贷银行还款2万。
借银行存款5000贷银行存款5000,借管理费用,贷预付账款15000。
老师,借:管理费用-咨询费15000 银行存款5000 贷:库存现金2000 这么做可以吗?
可以的,最后你的库存现金余额一致性。