你好,他两个可以自己约定。也可以按照股权比例来分。按照230万-盈余公积分红。

老师,你好!请教一下,母公司持股比例60%,假设未分配利润期初是-10万,期末是100万,单说未分配利润这个科目,合并报表的抵消分录怎么做呢?
老师,你好!请教一下,母公司持股比例60%,假设未分配利润期初是-10万,期末是100万,单说未分配利润这个科目,合并报表的抵消分录怎么做呢?
老师,你好!请教一下,母公司持股比例60%,假设未分配利润期初是-10万,期末是100万,单说未分配利润这个科目,合并报表的抵消分录怎么做呢?
老师,你好!注册资本5万,公司a股东和b股东分别占50%股份比例。a股东实缴50%2.5万.b股东实缴40%2万,现在公司注销未分配利润是负数的,账户余额还有1万,请问这个应该如何分配给股东
老师你好,请问未分配利润如何分配,比如,2023年未分配利润是230万,净利润96万,股东2个,分别持股比例是51%,49%,留10%盈余公积,是不是剩余的按照持股比例分配完呀?就是96*10%=9.6,剩86.4万按照持股比例分配给股东对吗?
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
之前年度有盈利的时候,你们积极的盈余攻击吗。
没留也没分配过
是按照未分配金额来分配还是按照净利润分配呀?怎么上次一个老师跟我说的是按照净利润金额分配呢?
你好,这个未分配利润就是净利润,你说的这个净利润96万是本年的净利润吧。
你应该把之前的也需要分下去
对的老师,以前的也没分过,那现在怎么分配呢?230多万未分配利润
剩余的全部分分就是了
只扣除10%的盈余公积是吗?分配:230-230*10%是吗?
是的,对的,是这么做的。
不能超过注册资本的50%,超过的就不允许计提了。
注册资本是900万,意思是只能计提小于450万以内的对吗?还是没明白
是的,是这个意思的。
哦哦,明白了,那我们只有230万减掉10%盈余公积,其余的全部可以提出了的
怎么缴纳税呢?
对的,是的,有限公司个人股东20%的个税按照分红的金额乘以20%。
那税额还是很高呀?
对的,是的,很高的税额。
请问税额如何缴纳呢?去税务局缴纳吗?
你好,自然人电子税务局里面申报就行。
直接申报未分配利润吗?
你好,他是分别申报的 分别申报两个股东的分红的金额在股息红利所得里面。
好的,谢谢老师的支持,祝新年快乐
不客气,工作愉快,非常感谢。