录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账
金蝶专业版,凭证都录入好了,下一步怎么操作,能否图片上标注顺序
老师您好,金蝶软件操作的步骤:入凭证—结转损益,生成凭证—审核凭证—结账,是这样吗?
金蝶软件专业版,从录入凭证开始都哪些步骤操作是最规范的
金蝶专业版软件,1月份凭证已录完,接下来是审核凭证,怎么操作?
金蝶软件专业版,凭证录完,下步操作是什么?审核凭证吗,怎么操作?
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
老师我们公司是商贸业库存商品和其他应付款金额有点大,会有风险吗,
老师好,9月5日开了一张发票,发票开的销售方纳税识别号是我们公司的,纳税名称不是我们公司的,想把这张发票红冲,能冲掉吗?
超市小规模纳税人,如何计算各个供应商利润和盘点库存商品?每天销售商品多,大类也是生鲜 食品 非食类 做账要一个个用供应商销售额筛选出来吗?用财务软件,一般不是二级明细(生鲜,食品,非食……),如生鲜会有多个供应商,怎样去核算?做账分录是怎样的?
老师我现在把第一季度更改过来,账就不动了可以吗?还是按她之前错误3377.94来
凭证审核 1、成批审核--先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可; 2、成批销章--先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;
凭证过账 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐--“CTR+F11” 期末结账 1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐:CTR+F12 出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐:CTR+F9
建筑行业,本月没有开票收入,要不要计提税之类的会计分录,?电子税务局里显示要申报的税种是水利建设基金、还有增值税申报?没有开票收入,这些都是0申报吗?
不需要的,对的,是的铃声。
对的,是的,零申报的。
像我公司没有开票收入,增值税申报里主要填哪几张表?
附表一、附表二、附表三、附表四、附表五主表打开保存。
先填哪张表?都是空保存是交吗?
附表一附表二,我这上面按顺序说的,然后去保存,再打开主表,然后再去填写,附表三附表四附表五打开保存,再去打开主表保存。
这们这里没有出纳,金蝶软件里出纳岗位我可需要操作什么?
你好,会计来做就可以的。
出纳这边的有哪些,会计需要在系统具体操作哪些内容?
出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐:CTR+F9