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老师,我增值税当月没计提,下个月交的时候直接做账,分录该怎么做?

2024-02-06 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-06 10:20

同学您好,那是否确认收入了,采购材料或者服务,也是全价入了材料价值或者服务吗

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快账用户3404 追问 2024-02-06 10:22

对的,就是增值税申报表里面交的增值税不计提,扣款的时候直接做账

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齐红老师 解答 2024-02-06 10:23

那收入和成本费用都会多一块税费,这个应该要计提的

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快账用户3404 追问 2024-02-06 10:25

那怎么计提?分录是怎么做的?然后交的时候还要做一笔吗

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齐红老师 解答 2024-02-06 10:46

借:应收 贷:收入 贷:销项税 借:存货或者费用科目 借:进项税 贷:应付账款 借:销项税 贷:进项税 贷:应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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同学您好,那是否确认收入了,采购材料或者服务,也是全价入了材料价值或者服务吗
2024-02-06
你好 不是的 当月开票 月末计提增值税  缴纳的时候是缴纳增值税的分录 
2021-08-12
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-11-15
同学你好 你这不就是进项了吗 没做待认证抵扣进项税呀
2023-06-09
是的,当月要进行计提的
2021-05-06
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