你好!你们是什么行业?

老师,我们销售软件即征即退的,我们8月份有开票软件的,但是税负没有超过3%,不用退税,那我报税的时候销售软件的金额应计入一般项目里呢还是即征即退的项目里?
老师您好!我们公司申请了那个软件增值税即征即退,我们公司就是销售那个酱料包装的那个机器设备,应该是自己购买一些材料生产销售,而且还有软件,现在好像是针对这个软件可以即征即退,但是总是会有人退货我们退款要开那个红字发票,这样一来一回的话,要怎么操作这个即征即退呢?开这个负数发票会不会影响即征即退退税呢?不懂
老师,进项转出这里金额,和即征即退这里金额是一样的? 代理说是系统自动带出来的,是不是错啦,我们没有申请过即征即退。 那即征即退这里金额是不是应该是0.
#提问#老师我们公司没有即征即退业务,但是有即征即退上有个金额,是之前有进项发票红字进项税额转出后来就出现在即征即征栏次里就成了上期留底税额
老师我们是嵌入式软件,填写申报表时分别核算一般项目和即征即退项目,一般项目进项税额26334.85,即征即退是553.53,一般项目销项税额是25791.93,即征即退项目10458.51,这样一来七月申报表一般项目就留底542.92,即征即退这边就要交增值税9904.98。那么我在七月份怎么做增值税的账务处理 账面上没有区分一般项目和即征即退进项销项
老师, 我有一笔广告费总额是5000 有3000挂应付A 对方用两个户名开的, A开3500 B开4000。 这两笔都有3500和4000的付款凭证 这个我不会入账了
老师,请问,之前年度没有结转的库存,借利润分配-未分配利润 ,贷:库存商品。这个分录代表的意思您给解释一下吧。谢谢
请问,股东(公司)A借款公司B,4300万年底未归还,谁交分红税,是借款股东A交,还是我司b呢
北京2024取得初级证书.2025年登陆哪个网址进行继续教育
我们是个休户,进入电子税务局,在发票业务里面没有看到开票业务办理这些功能的话,比如开票信息维护,和蓝字发票开具。发票额度调整申请这些的话,应该怎么操作才能正常开票?
老师你好,我想问一下我们公司就是收那种玉米秸秆,还有玉那种玉米芯,然后你说是成立一个商贸公司,还是成立一个农农业合作社可以吗?成立哪个呢?是一般纳税人
我们买了一台验布机,款已付30万,票已开30万,但验布机未到,这个应该怎么做分录?
请问,收到的费用发票,是看用途到哪里就计入到哪个科目是吗?比如餐费他是销售或管理出差就计入销售或管理差旅费,再比如是跟主营业务成本有关的那就要计入主营业务成本等是吗?
老师,请问一下,我们代对方公司销售砂石料,我们税率是13%,老板觉得税率太高,想分成两部分跟对方签合同,一部分是销售货物,一部分是运费。销货按13%,运费是不是按9%去纳税呢?(董孝彬老师)
上个月成本票做成费用票,这个月调整成成本,对账务报税等有何影响,谢谢
进项税转出应该是你们手工填的,你看一下附表二,看看是哪一期有这个数?
老师你好,我们附表2,没有这个数字,我们行业是半导体制造业。
你好,这样的话需要和你主管税务局沟通一下