你好,投资款就是实收资本 分红是借利润分配未分配利润 贷应付股利 计提个人所得税后 借应付股利 贷银行存款

老师,我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上,这个就相当于分红,我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款,由于个体户没有股东,只有老板,是不是不用记入应付股利,年末的时候我可以这样做吗?借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗?
老师,我公司是电力工程公司,好多不算是公司的股东,但是他们往公司投钱做项目,到时候给他们分红,他们不会参与公司的实收资本这块,投到公司的钱都记到了其他应付款中,有两千多万,这样最好的方法该怎么规避?如果就这样记有什么风险
注销的时候,如果现金不够,那就是记其他应付款,最后报表只剩下:实收资本与未分配利润是吗,那实收资本有金额的话是不是要交税啊,都要注销了还要交税吗
污水处理厂,只要有利润就要分红,如果老板投入的钱我记在实收资本,分红时充实收资本。如果老板投入的钱记在了其他应付款,分红时是不是冲其他应收款
老板股东之前转的钱到公司账户用于日常周转的 当时做的分录 是借 银行存款 贷其他应付款 现在不用归还股东和老板了算是股东和老板的实缴资金了,账务可以直接把以前的其他应付款红冲掉直接借银行存款 贷 实收资本吗还是怎么处理
老师,给员工缴纳社保,可以抵哪些税?
老师,一般纳税人未开票收入货物买卖10万,没有进项,下个月也要交增值税13000吗?
注册过小规模纳税人的再注册个体户,电商税怎么交呢
请问税务师考试可以带计算器吗
社保补缴到什么时候结束。期限是什么时候
老师税金及附加(本年累计)要在哪里查看呢
如果是高新技术企业,内账要怎么去规划,规范好账目相关工作呢
老师你好,咨询下分录上的问题,就是借款现金福利费,分录发放我做了借销售费用-工资 500 销售费用-福利费500 贷现金1000,但是在发放9月份工资时候发现25.2月份工资单上没有减去个人应该承担的500,因为这个福利1000是个人承担500,公司承担500,然后我就在9月份工资上扣了3000元,可是我25.2月账上是已经做了1000了,我如何平这个实际是3000元的账呢?一个春节,一个中秋,一个端午,但是春节我发现账已经做了,但是工资上没有减少这个500,现在分录不会调整了,
发票进账明细怎么查?
借:研发支出-费用化支出 1000元,贷:银行存款1000 请问结转时候要怎么结转呢?分录是
内账也要计提个人所得税吗
内账不需要计提个人所得税