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老师您好,有家供应商2023.11月开了专票,后来发生退货,我没入账就把专票全部联次都退给对方了,后来他又在2024.1月开了负数,还把负数发票给我了,他这样做是不是不对,这负数发票是不是应该他们自己入账?

2024-02-07 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-07 14:26

负数发票不用给你们的,他自己留存好了就可以的。

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快账用户6035 追问 2024-02-07 14:26

是的,我也觉得

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齐红老师 解答 2024-02-07 14:27

这个发票退给对方就可以了。

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负数发票不用给你们的,他自己留存好了就可以的。
2024-02-07
对的,是的。不需要给你们的。
2022-11-22
你好     对方退了原发票的话 。 那么你就不需要给对方负数发票对应联次了。只需要给正确的正数发票的   两联次就行了。是的
2021-04-09
不用的,所有的发票你都不需要,直接不用做。
2021-12-13
你好,如果是专票,你们认证了的话是这么做的。
2021-10-27
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