同学,你好 不可以的
供应链公司,买到货物后,转手就卖出,货物流转为 向上游单位购进货物付款,因单位无仓库,货物在上游单位仓库,待联系到下游单位后,直接去上游单位仓库提货后卖掉给我公司付销售款,从上到下的账期3到6个月。做为供应链中间这个环节,当收到货物后计入什么科目合适,如果入库存商品,但是单位没有自己仓库,入发出商品账期太长。对于这块有什么好的处理。
客户买东西,我可以直接让我的厂家发货?就不发到我们单位,直接发到客户手上,销售清单就直接写我的客户地址,这样可以吗?这样我要用什么单子和我的供应商对账?我的客户上又是我的供应商的销售清单,我们之间按什么清单对账?
老师,采购用品,收到发票,需要写费用报销单还是写付款申请单吗?购买用品时银行是直接把钱支付给销货方了,这个的话是以发票和清单入账就行了吗?
您好,我和上游单位购货,已预付款项,买上以后发给下游单位,已预收款项,现在我单位不不想做这笔业务了,想解除合同,这种情况如果合同解除了!我可以直接把两方的款项相抵了可以吗?不给下游退,上游不给我们退,直接抵了往来可以吗
老师,我们11月开销售发票(甲方是事业单位要求先开票拨款后供货),对方一直没有明确要货清单,我们也一直没购进的成本,这种情况年底怎么解决
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
离职前,在电子税务局申请了企业授权,离职后在电子税务局收到了待确认授权,要怎么删除这个授权?先确认在删除嘛?
我有一张发票在全量发票里能查到,查验平台也能查到,但是入账平台找不到,入不了帐
你好,老师,8月份开了普通发票,9月份红冲了这张发票,但是钱已经收了,怎么处理呢?这次业务8月份就已经结束了
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?
是必须得替换掉对吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
创5A旅游景区申报材料设计制作服务费咋记账?对方开的是设计费
同学,你好 借:管理费用-设计费 贷:银行存款