你好! 一般都是出口货物 、先报增值税再报出口退税的.

老师好,我们4月份进项税有130万退了70万的出口退税,然后现在税务局说退增量留抵,19年增量是41万,现在退了我们130-41=89万,我有个疑问啊,因为我自己已经申请了出口退税,所以我们现在进项税只有60万,但是税局那边还退我们89万的增量留抵?是出口退税和增量留抵退的不是一个东西吗?我账务怎么处理呢,我进项都负数了啊。
老师,出口退税额是只退对应货物的进项留抵税额,还是退当期的留抵税额?
出口退税,我们退税额是2万 我们进项是5万 销项是8万 上个月还剩下留底有50万,这个月申报退税退的是留底么?
老师出口退税 是不是增值税报完之后再报出口退税。 还有就是:尽量留进项退税,还是不留进项退税 有无风险
出口生产制造业,进项不足,留底税额不能及时退税。1.退税有最晚申报时间么?现在23年5月的还没退完。2.如果退税金额1000留底税额600,那当月退税金额是400么?还是0?剩余未退税额是1000的话是否要缴纳增值税?这部分下个月有进项后还可以再退么?
请问老师,所得税汇算清缴的时候,资产计税基础怎么填?税收折旧、摊销额是全年的还是所有年度累计的呀?
老师您好,付货款可以法人从公户转钱,先转法人私户再付出去嘛
老师,净利润加上其他综合收益等于综合收益总额还是?
老师您好 小规模纳税人给我们提供装修陈列设计 合同签订是包工包料,对方给我们开具3%的增值税专用发票合规吗
小规模买的是高粱米入库高粱米,开票开的燕麦,合同也是写燕麦,卖出去按实际出库了哇,给对方开票,估计也是高粱米,怎么做账?
老师2月开了建筑业异地发票做了预缴申报并缴费了,申报的时候不小心所属期选了3月,,这个能更正申报所属期吗
老师,平台推广费充值的余额,如果还没注销店铺可以退吗
请问老师,小微企业,所得税年报的时候,都填那几张表
如何补提应交增值税?
老师,我们公司简单压覆盖物,这个覆盖物是人员从核桃树林里捡回来的,我们的这个材料成本该如何入呢,还是把材料并到人工里面入成人工成本
好的 谢谢老师 还有就是尽量留进项退税,还是不留进项退税 有无风险
你好!出口退税税额,一般是要同时做进项税转出; 出口有退税的产品,是免征增值税的,也就是不产生销项税的,既然没有销项,那么进项就不可能允许抵扣,不然国家就吃亏了;进项不能抵扣
不是免税的 就是想问 不留进项退税可以吗 有没有风险
你好!出口退税商品对应的进项税不可以抵扣,其他的只要是真实业务就没有风险
生产型企业 进项已经之前全部抵完了 不是最晚次年4月前申报留抵退税嘛 现在1月份有多余进项可以退 2月份估计进项不够 还要交税 那放几月份申报比较合适
你好!1月份是出口退税,还是有留底税金?
有留底税金
你好!留底的话一般不要申请退税,会增加企业查账风险