你好! 一般都是出口货物 、先报增值税再报出口退税的.

老师,外贸出口退税业务实操 ⚠️请教个问题,有关出口退税: 1.出口外贸 的出口退税 ,增值税出口是免税并退税是0税率(可抵进项) 2.还是 免税不退税的是免税?(不可抵进项) 3.还是免税退税就不可以 抵进项?
老师好,我们4月份进项税有130万退了70万的出口退税,然后现在税务局说退增量留抵,19年增量是41万,现在退了我们130-41=89万,我有个疑问啊,因为我自己已经申请了出口退税,所以我们现在进项税只有60万,但是税局那边还退我们89万的增量留抵?是出口退税和增量留抵退的不是一个东西吗?我账务怎么处理呢,我进项都负数了啊。
老师,出口退税额是只退对应货物的进项留抵税额,还是退当期的留抵税额?
出口退税,我们退税额是2万 我们进项是5万 销项是8万 上个月还剩下留底有50万,这个月申报退税退的是留底么?
老师出口退税 是不是增值税报完之后再报出口退税。 还有就是:尽量留进项退税,还是不留进项退税 有无风险
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
好的 谢谢老师 还有就是尽量留进项退税,还是不留进项退税 有无风险
你好!出口退税税额,一般是要同时做进项税转出; 出口有退税的产品,是免征增值税的,也就是不产生销项税的,既然没有销项,那么进项就不可能允许抵扣,不然国家就吃亏了;进项不能抵扣
不是免税的 就是想问 不留进项退税可以吗 有没有风险
你好!出口退税商品对应的进项税不可以抵扣,其他的只要是真实业务就没有风险
生产型企业 进项已经之前全部抵完了 不是最晚次年4月前申报留抵退税嘛 现在1月份有多余进项可以退 2月份估计进项不够 还要交税 那放几月份申报比较合适
你好!1月份是出口退税,还是有留底税金?
有留底税金
你好!留底的话一般不要申请退税,会增加企业查账风险