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老师,我销项税是2.5万,我有9万留底,7万未勾选,如果我销项税在16万之内,我都一直不用交增值税是吗?

2024-02-14 07:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-14 07:57

销项税在16万之内,都一直不用交增值税 是的 你的理解是正确的

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快账用户6367 追问 2024-02-14 07:59

那我看他们说的税负,那我一直是0正常吗?

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齐红老师 解答 2024-02-14 08:02

税负等于零一般是没有经营活动造成的 也就是销项没有增长 只要实际真实没有产生销项就可以的

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快账用户6367 追问 2024-02-14 08:04

我有销项,有这16万留底,我的税负是0,这样正常吗?我才接的新账,不太懂

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齐红老师 解答 2024-02-14 08:38

如果是刚开业的 正常的 或者新购进大型的资产,也是正常的

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销项税在16万之内,都一直不用交增值税 是的 你的理解是正确的
2024-02-14
你好;如果你勾选6万的进项税; 那么你就 留抵1万; 对的 
2023-07-14
你好  是的 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2022-03-09
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
能在勾选的时候只勾选一份1.3万的进项,剩下的2.6万的进项下个月再勾选 在分录上那个2.6万的进项分录,要改成应交税费-待认证进项税额
2022-06-15
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